對(duì),沒錯(cuò),是這樣的,做完以后本年利潤(rùn)是沒有余額的

12月本年利潤(rùn)科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是做分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3141.51,貸本年利潤(rùn)3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤(rùn)科目有余額?
老師好,請(qǐng)問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
老師您好,年底的最后一個(gè)憑證是不是應(yīng)該利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
老師好,本年利潤(rùn)期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄是借 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)1000 貸 本年利潤(rùn)1000 還是 借 本年利潤(rùn)-1000 貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) -1000呢
年末最后一張憑證借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配-未分配在結(jié)轉(zhuǎn)損益前做還是后
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


老師月末結(jié)帳完,怎么下年賬套呀
這個(gè)它就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下年的
老師你好,做完本年利潤(rùn) 還需要在軟件上點(diǎn)記賬嗎
還是直接點(diǎn)月末結(jié)帳呢?
這個(gè)你做完之后直接點(diǎn)結(jié)賬就可以
謝謝老師
老師你好,賬套還需要備份嗎
這個(gè)在你在結(jié)賬之前最好備份一下的