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居民個(gè)人李某是一名藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計(jì)150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費(fèi)用收入為10000元,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 請(qǐng)老師講解一下詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
案例分析八 中國(guó)居民李某在某科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入;每月三險(xiǎn)一金(專項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。 其他收入如下: 2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 請(qǐng)問(wèn): 1.2019年王小二要加納的個(gè)人所得稅是多少? 2.個(gè)人所得稅的征稅范圍是什么?
案例分析八中國(guó)居民李某在某科技公司任職,2020年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無(wú)免稅收入;每月三險(xiǎn)一金(專項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)3000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。其他收入如下:2020年5月從乙單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元;2020年6月取得稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。請(qǐng)問(wèn):1.2020年李某應(yīng)交納的個(gè)人所得稅是多少?2.個(gè)人所得稅的征稅范圍是什么?3.個(gè)人所得稅的專項(xiàng)附加扣除有哪些?扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么?
劉某為工程師,全年的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共63500元,2021年收入如下:(1)取得工資、薪金168000元;(2)取得勞務(wù)報(bào)酬36000元;(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)12000元;(4)一筆中國(guó)銀行存款到期獲得利息收入30000元,單位集資利息收入20000元;(5)每月收取房屋租金5000元。(6)7月購(gòu)物抽獎(jiǎng)所中獎(jiǎng)品價(jià)值4000元。請(qǐng)計(jì)算:(1)年終匯算清繳,劉某綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅的稅率是多少,要怎么算
劉某為工程師,全年的專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除共63500元,2021年收入如下:(1)取得工資、薪金168000元;(2)取得勞務(wù)報(bào)酬36000元;(3)取得特許權(quán)使用費(fèi)12000元;(4)一筆中國(guó)銀行存款到期獲得利息收入30000元,單位集資利息收入20000元;(5)每月收取房屋租金5000元。(6)7月購(gòu)物抽獎(jiǎng)所中獎(jiǎng)品價(jià)值4000元。請(qǐng)計(jì)算:(1)年終匯算清繳,劉某綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅率是多少要怎么suan
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
意思是所得稅匯算清繳把工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)使用費(fèi)記入綜合所得,統(tǒng)一計(jì)稅