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老師你好請問,我現(xiàn)在接手老公司,他們憑證掉了,有發(fā)票和抵扣明細,網(wǎng)上報表,我應該如何開始建新賬?怎么對齊報表上數(shù)據(jù),可以給我說說流程和思路嗎?謝謝

2024-01-11 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 19:04

你好,按接手的時點,查看科目余額表,往來明細賬,與報表數(shù)據(jù)核對,涉及資金的與銀行流水核對,報表數(shù)據(jù)還要與稅務(wù)系統(tǒng)申報的報表相關(guān)數(shù)據(jù)核對。都對上了,賬務(wù)數(shù)據(jù)就清楚了。

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快賬用戶3101 追問 2024-01-11 19:17

沒有科目余額表,只有流水和發(fā)票那些。我改怎么做分錄?。“亚懊娴难a起來了?不知道怎么對應數(shù)據(jù),還是按照銀行流水先把分錄補起來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:19

有沒有稅務(wù)申報數(shù)據(jù)信息。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:21

建議你以24年1月1日數(shù)據(jù)卡齊吧,以前的數(shù)據(jù)別補了。

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快賬用戶3101 追問 2024-01-11 19:21

申報的報表那些有,只有個數(shù)據(jù),我咋個去錄憑證了?把銀行流水的鞋處理,然后把每月進項抵扣的的寫出來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:23

申報過所得稅,應該有財務(wù)報表數(shù)據(jù)。以財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準,再根據(jù)銀行數(shù)據(jù)、現(xiàn)金把貨幣資金對上,看看往來數(shù)據(jù)有沒有明細,能不能與報表數(shù)據(jù)對上。

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快賬用戶3101 追問 2024-01-11 19:40

老師可以具體說說嗎?比如負債表那些數(shù)據(jù),銀行我對上后,怎么做分錄?還有一堆付款的單子和費用單,我對應哪些數(shù)據(jù)來了。我也不太會

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:04

銀行對上不用做分錄,做出一個24年的年初余額表來,以前的業(yè)務(wù)不用補了。

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快賬用戶3101 追問 2024-01-11 20:07

完全不補了嗎?我想用手上的資料 倒退出來寫分錄行嗎?要不然神馬都沒有,想弄規(guī)范

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:42

那你想去補的話,那么我就建議你從什么時候補,補到什么時候,你就以銀行存款流水為準吧,然后去推那些業(yè)務(wù)都發(fā)生什么了。

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快賬用戶3101 追問 2024-01-12 15:45

老師 如果流水對不上 怎么調(diào)了!

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齊紅老師 解答 2024-01-12 15:47

流水對不上的具體情況,能不能舉例個子,是老板自已墊付了么

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你好,按接手的時點,查看科目余額表,往來明細賬,與報表數(shù)據(jù)核對,涉及資金的與銀行流水核對,報表數(shù)據(jù)還要與稅務(wù)系統(tǒng)申報的報表相關(guān)數(shù)據(jù)核對。都對上了,賬務(wù)數(shù)據(jù)就清楚了。
2024-01-11
同學你好 1.可以的 直接接著做就行了 2.可以接著之前的做
2021-08-16
如果你覺得他他的前期的賬很混亂,你不能擅自的去調(diào)賬,你應該先經(jīng)領(lǐng)導批準,寫個情況說明書,等他批準完之后你再調(diào)賬,就跟你沒有任何關(guān)系了。你如果從頭開始調(diào)整的話,那你前期申報的數(shù)據(jù),財務(wù)報表、納稅申報表,你全部都要調(diào)整,全部都要更正。這個工作量挺大的,你應該按照目前的數(shù)據(jù),對目前的數(shù)據(jù)進行調(diào)整。
2022-08-06
1,你這里可以這樣調(diào)整 2,你這里直接自己做一個調(diào)整說明,然后根據(jù)說明調(diào)整即可 3,摘要,調(diào)整XX
2021-03-06
1,可以這樣調(diào)整 2,你自己附一個調(diào)賬說明作為依據(jù) 3,摘要,調(diào)整Xx
2021-03-06
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