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關(guān)于這個政策,我們在11月申請資料的,現(xiàn)在申報12月的增值稅看到增值稅進項稅減免有金額,就是這個政策一年的累計減免額,請問怎么在賬上體現(xiàn)這個數(shù) ,之前賬上都沒有這個計提的

關(guān)于這個政策,我們在11月申請資料的,現(xiàn)在申報12月的增值稅看到增值稅進項稅減免有金額,就是這個政策一年的累計減免額,請問怎么在賬上體現(xiàn)這個數(shù)
,之前賬上都沒有這個計提的
2024-01-11 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-11 17:47

同學你好,分錄可以這樣寫的哈 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減額

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快賬用戶5499 追問 2024-01-11 17:48

在不建立新科目的前提下,還能怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:00

建議按照上述科目來做,如果沒有的話做在其他收益里也是可以

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快賬用戶5499 追問 2024-01-11 18:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:09

不客氣哦,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)

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快賬用戶5499 追問 2024-01-12 08:40

賬上有一個應交稅費-應交增值稅-減免稅額,可以用這個嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 09:06

應交稅費-應交增值稅-減免稅額這個是可以用的哦

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同學你好,分錄可以這樣寫的哈 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-加計抵減額
2024-01-11
您好,這張圖片只是減免情況表,您的公式?jīng)]有問題,需要看主表是否有減免
2020-01-12
直接按減半后的金額計提就行
2024-12-23
您好,同學,請稍等下
2023-09-11
同學您好,您具體可以截圖給我看下嗎
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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