是在當(dāng)年第四季度錄入
小規(guī)模納稅人年報(bào)報(bào)的是當(dāng)年的收入還是第四季度的收入
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬(wàn),第二季度銷售100萬(wàn),第三季度銷售30萬(wàn),第四季度銷售400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超過(guò)小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過(guò)500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人,目前要報(bào)第四季度的稅了,年度納稅調(diào)整是在申報(bào)完第四季度再報(bào)還是在第四季度申報(bào)稅時(shí)一起進(jìn)行年度納稅調(diào)整
小規(guī)模納稅人第四季度報(bào)送利潤(rùn)表時(shí)是報(bào)第四季度的還是整年的呢?還是第四季度和整年的都一起報(bào)?
小規(guī)模納稅人第四季度應(yīng)交增值稅和城建稅會(huì)計(jì)分錄是在當(dāng)年第四季度錄入還是次年第一季度錄入?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
增值稅分錄怎么做?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這步做了,免征的那部分做了營(yíng)業(yè)外收入,專票那部分得交,專票得交這部分第四季度做會(huì)計(jì)分錄嗎
實(shí)際交納時(shí),再做繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
城建稅也是這樣?次年做借:稅金及附加 貸:銀行存款
城建稅也是這樣的