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老師:你好!請問我們餐飲公司收預(yù)收款的分錄該怎么做,比如客戶實(shí)際充值一萬,然后我們公司送他三千,相當(dāng)于他可以消費(fèi)一萬三,這樣的分錄怎么做,我問的是內(nèi)部賬務(wù)處理。謝謝

2024-01-11 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 10:20

借銀行存款貸預(yù)收賬款。 然后等實(shí)際消費(fèi)時多出來的就做銷售費(fèi)用。

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借銀行存款貸預(yù)收賬款。 然后等實(shí)際消費(fèi)時多出來的就做銷售費(fèi)用。
2024-01-11
你好! 服務(wù)費(fèi)計入收入即可,回給客戶的款項(xiàng)掛往來。不開發(fā)票也需要做無票收入的。 出售時 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-客人 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人季度45萬銷售額以內(nèi)免增值稅。
2022-01-12
您好,你未發(fā)生無需記賬啊。對不上,備注說明就好。
2025-01-06
你好; 1. 這個稅費(fèi)實(shí)際是你們要 承擔(dān)的嗎?? ?你們是出口服務(wù)是嗎? ??
2022-11-16
你好,和商場聯(lián)營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給商場,商場把費(fèi)用扣除,再把差價轉(zhuǎn)回給你們。 其實(shí)這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費(fèi)用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))10354。 借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費(fèi)用1萬,貸:其他應(yīng)收款1萬。
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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