你好,匯算清繳是多退少補。
汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得稅不需要交, 但是綜合下來,我還是多交了呀,應(yīng)退稅額應(yīng)該有數(shù)據(jù)吧!,稅務(wù)局能退給我嗎?還是到匯算清繳的時候退呢?
老師,請問第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅,第四季度又發(fā)生虧損,那么第三季度交的所得稅會在第四季度季報的時候退還回來嗎,還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時候才退回來
老師,年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎?第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤變成負(fù)數(shù),這樣匯算清繳的時候是不是可以退稅呢
老師,季度申報企業(yè)所得稅時,第一季度盈利了交了企業(yè)所得稅,但是后面三個季度都虧了,這樣的情況第四季度或者匯算清繳的時候會不會退稅
老師,第四季度算本能累計利潤總額為負(fù)數(shù)了,那前三季度繳的企業(yè)所得稅,可以不退稅嗎?第四季度不用計提所得稅了吧?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風(fēng)險
老師,用一般戶收項目款,會有風(fēng)險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時候才用固定資產(chǎn)清理這個科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國內(nèi)客戶和國外客戶,然后在國外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺客戶和中國制造網(wǎng)平臺客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國香港,中國澳門,我這樣建立國外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實務(wù)經(jīng)驗,以便我了解怎樣進行客戶分級和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
沒懂,匯算清繳不是算24年一整年的利潤嗎?現(xiàn)在我們目前利潤算出來多,那還能退嗎
23年一整年
就是這個意思啊,要是多交了就退稅,要少交就補稅。結(jié)合起來就叫多退少補。
那就如果24年虧,23年匯算清繳繳納的錢能退回來嗎?
可以的,多交的稅款就能退回來。
那要等24年匯算清繳才能退回來了是嗎?
匯算清繳結(jié)束之后,把多交的稅款才能退回來。
那老師,現(xiàn)在已經(jīng)1月份了,有什么辦法把這40000多發(fā)票的利潤沖掉嗎?
你好 是假的嗎 為什么要沖?
不是假的,我去年開出去的票,忘記入賬了
那你需要補記入賬。要更正所屬期的申報表。
補在去年的那個時期嗎?那很多要改了,我能直接補在今年嗎
你不在今年你稅款屬于晚交了,你當(dāng)期的申報不對,你這樣屬于不準(zhǔn)確。
那我現(xiàn)在是需要怎么做呢老師?
把這張開出去的票入賬入在今年還是去年?
建議你把賬補上,然后更正以前的申報表,你補充的這個賬可以通過以前年度審議調(diào)整入賬。
或者你就先打電話和你的專管員溝通一下,按照那邊說的處理。
好的好的,謝謝老師
老師,我有一次6月開出去的票,入賬入在7月這樣可以嗎?沒有跨年
不同的問題請重新提問一事一問。