你好,同學(xué) 采購 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 損壞 借銀行存款-賠償 貸固定資產(chǎn) 重新購買 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
老師您好,我想咨詢下,企業(yè)向A公司購買了一輛車,A公司也已開具購車發(fā)票,我們也向A 公司付了首付,但是后期按揭還款,轉(zhuǎn)款是給B公司,每月轉(zhuǎn)款金額一樣,然后每月也會收到B公司給我們開具的發(fā)票,但是每個月收到的發(fā)票上的金額和付款金額不一致,想請問下,這樣分錄 要怎么做?
老師您好請教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒有入賬?,F(xiàn)在需要辦理車輛過戶手續(xù)(公司過回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,您好。我們公司上個月車壞了,支付了3000元的拖車費,已經(jīng)收到發(fā)票,另外支付了7050的修理費是現(xiàn)金的,修理費是我公司先墊付的,發(fā)票是開給保險公司,保險公司打了1萬元理賠款到我公司。這個分錄要怎么記?
公司買了一輛車,辦在公司名下了,只交了首付款,購置稅,現(xiàn)在進項稅已經(jīng)抵扣了,但是一個月后便把這輛車給股東了,沒有過戶,但是以后的分期款都是那個股東在還了,這樣我怎么做賬?老師
老師,公司進貨了36臺車,貨款也都已經(jīng)支付了,但是吊裝過程中壞了1臺車,吊裝公司(保險公司)賠付了4200的現(xiàn)金給我們,后續(xù)我們還要向采購方再購進一臺車,那這個要怎么做賬以及分配
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告表,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進公戶做注資款嗎