您好, 清包工加工工程可以3%的稅率
建筑業(yè)一般納稅人可以開(kāi)具3%勞務(wù)費(fèi)增值稅專票嗎?能具體解釋下嗎?謝謝
我們是建筑施工公司一般納稅人,能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)3%的增值稅專票嗎?
一般納稅人開(kāi)建筑服務(wù),勞務(wù)費(fèi)專票是不是3個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模納稅人,開(kāi)增值稅專用發(fā)票技術(shù)服務(wù)3個(gè)點(diǎn)稅率?,F(xiàn)在有建筑項(xiàng)目,要開(kāi)建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)稅率,可以去稅務(wù)局核定建筑服務(wù)9個(gè)點(diǎn)增值稅率嗎?之前的技術(shù)服務(wù)合同還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)稅率嗎?
一般納稅人開(kāi)局的增值稅專用發(fā)票:建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)3%的稅率,附表一怎么填?
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
清包工甲供材可以3%?
對(duì)是這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率的
明白了,謝謝
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