同學(xué)你好 開(kāi)發(fā)票就要做分錄哦 收到錢(qián)就做 借銀行 貸應(yīng)收賬款
老師好,比如A公司,法人D, A公司向銀行貸款16萬(wàn),法人D說(shuō)要把這個(gè)16萬(wàn)做對(duì)A公司的投資資金,錢(qián)沒(méi)有取出,沒(méi)有對(duì)外投資,就留在A公司的賬戶(hù)上,還貸款時(shí)是法人自己轉(zhuǎn)錢(qián)到A公司賬上,然后在從A公司的賬上還銀行的貸款,這個(gè)要怎么做借款分錄,實(shí)收資本增加,還貸款利息本息,的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
就是ABC三個(gè)公司,我在做A公司的內(nèi)賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣(mài)采購(gòu)物品的公司,B公司要采購(gòu)東西賣(mài)給C公司,所以B公司付錢(qián)去D公司采購(gòu)。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購(gòu)的錢(qián),賣(mài)掉東西后,C公司也會(huì)把錢(qián)打到B公司的賬上,B公司賬上也會(huì)寫(xiě)欠A公司的錢(qián)。我做A公司的賬采購(gòu)時(shí)就是庫(kù)存增加了,其他應(yīng)付賬款是B公司,賣(mài)掉時(shí)貸庫(kù)存減少,借C公司應(yīng)收賬款。 然后現(xiàn)在開(kāi)始做下個(gè)月的賬,發(fā)現(xiàn)流水顯示我們把之前采購(gòu)的幾部分的錢(qián),打給了D公司,但是之前記的是應(yīng)付賬款B公司?,F(xiàn)在的賬要怎么做呢
老師,我們公司是移民咨詢(xún)公司,業(yè)務(wù)模式是這樣的,我們和另外一家公司合作,我們先收客戶(hù)的錢(qián),然后把屬于合作公司的錢(qián)轉(zhuǎn)給合作公司,相當(dāng)于代收款,我們收到客戶(hù)的錢(qián)的時(shí)候, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ,支付給合作公司的錢(qián)后,我收到合作公司開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做賬
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下收到個(gè)貸系統(tǒng)平賬專(zhuān)戶(hù)貸款,我做了借:銀行存款 貸:短期借款 (這里是收到貸款914萬(wàn))然后付給對(duì)方公司750萬(wàn),還有164萬(wàn),銀行摘要備注的是收回貸款本息,這我該怎么做賬呢
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷(xiāo)的企業(yè),是購(gòu)進(jìn)苗木的時(shí)候,是從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里購(gòu)進(jìn)的,然后付款的時(shí)候,計(jì)入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€(gè)人嗎,我們公司開(kāi)收購(gòu)發(fā)票還是對(duì)方開(kāi)給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
但是現(xiàn)在ABC和D公司之前的怎么做賬呢 現(xiàn)在是ABC的錢(qián)轉(zhuǎn)給D,在由D到我們的
你收到就做你收到的分錄 不用管他們?nèi)沂窃趺锤犊畹?