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Q

公司承擔(dān)員工個(gè)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是否可以稅前扣除?

2024-01-09 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 16:05

你好,需要把稅后工資,還原成稅前工資,然后做計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提個(gè)人所得稅,繳納個(gè)人所得稅。 可以把負(fù)擔(dān)的工資金額稅前扣除?

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快賬用戶2730 追問(wèn) 2024-01-09 16:07

怎么還原成稅前工資?可以列一下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:09

你好 比如稅前工資6000,扣除個(gè)人所得稅30,稅后工資5970 稅后工資5970,就需要還原成6000做計(jì)提工資分錄,計(jì)提30個(gè)人所得稅分錄,然后做發(fā)放,繳納個(gè)人所得稅分錄 具體是哪個(gè)分錄不明白呢??

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快賬用戶2730 追問(wèn) 2024-01-09 16:13

稅前工資6000計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬6000 交個(gè)稅 借:應(yīng)交個(gè)稅30 貸:銀行30 發(fā)工資員工自己承擔(dān)個(gè)稅 借:職工薪酬6000 貸:應(yīng)交個(gè)稅30 銀行存款5970 這樣就是按6000計(jì)提工資的呀,如果是公司承擔(dān)個(gè)稅我發(fā)工資就是發(fā)了6000 借:應(yīng)付職工薪酬6000 貸:銀行6000,個(gè)稅這個(gè)科目沒(méi)有體現(xiàn)

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快賬用戶2730 追問(wèn) 2024-01-09 16:14

不太明白還原稅前工資怎么做分錄,因?yàn)榫褪前炊惽?000計(jì)提了工資的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:17

你好 計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 計(jì)提個(gè)人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 30,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)人所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 30 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 5970,貸:銀行存款?

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快賬用戶2730 追問(wèn) 2024-01-09 16:20

老師你好,我的意思是稅前工資6000,應(yīng)交個(gè)稅30,實(shí)際發(fā)給員工的是6000,價(jià)稅交的個(gè)稅30,銀行應(yīng)該是支出6030的這種情況哦,你的分錄時(shí)間支付工作只有5970

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:21

你好,我舉例是稅后工資5970,折算成稅前工資是6000.(過(guò)程上面已經(jīng)寫(xiě)出來(lái)了) 實(shí)際發(fā)給員工的是6000,個(gè)人所得稅就不是30的

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快賬用戶2730 追問(wèn) 2024-01-09 16:26

我的意思是,比如按6000的工資申報(bào)個(gè)稅,應(yīng)交個(gè)稅是30,銀行實(shí)際支出是6030的這種情況改怎么處理呢?您寫(xiě)的分錄過(guò)程銀行只支出了6000呢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:28

你好,按6000的工資申報(bào)個(gè)稅,30就需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算?

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你好,需要把稅后工資,還原成稅前工資,然后做計(jì)提工資,發(fā)放工資,計(jì)提個(gè)人所得稅,繳納個(gè)人所得稅。 可以把負(fù)擔(dān)的工資金額稅前扣除?
2024-01-09
你好!你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,但是不能稅前扣除
2020-11-19
你好,你如果要做的話,進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出,但是這個(gè)不能稅前扣除。 掛證的話,建議你當(dāng)做公司有這個(gè)人在這給他正常。做公司買(mǎi)社保申報(bào)。因?yàn)檫@個(gè)本身是一個(gè)違規(guī)的事情,沒(méi)有完美的操作方式。
2024-05-11
您好,增加稅前工資金額即可。
2020-09-12
同學(xué),你好 不能扣除 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
2023-04-18
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