您好,這個(gè)的話,是屬于其他業(yè)務(wù)成本的
老師,我在2020年有服務(wù)費(fèi)當(dāng)時(shí)入的是其他業(yè)務(wù)收入,沒有對(duì)應(yīng)的成本,我們是銷售電器的,但是我填匯算清繳一般收入明細(xì)表里填了其他業(yè)務(wù)收入,填一般支出明細(xì)表沒有其他業(yè)務(wù)成本咋辦?
之前電費(fèi)都做了制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到成本了?,F(xiàn)在老板說有一部分電費(fèi)是別的單位用的,之前會(huì)計(jì)把別的單位用的電費(fèi)計(jì)了入營(yíng)業(yè)外收入,我想調(diào)整下,1.其他業(yè)務(wù)收入(藍(lán)字)營(yíng)業(yè)外收入(紅字)2.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)其他業(yè)務(wù)成本(藍(lán)字),這么做對(duì)嗎?
老師,因?yàn)殚_出去的票都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)收入,這個(gè)開進(jìn)來的票本來是應(yīng)該算其他業(yè)務(wù)成本的可以歸類在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?
下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)中,體現(xiàn)了重要性會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求的是A對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)核算時(shí),設(shè)置會(huì)計(jì)科目有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用B對(duì)其他業(yè)務(wù)核算時(shí)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,有其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本C將購(gòu)買的價(jià)值不大的辦公用品直接計(jì)入管理費(fèi)用科目D銷售商品發(fā)出貨物后,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買方財(cái)務(wù)狀況惡化,故沒有確認(rèn)收入
老師,我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)推廣服務(wù)費(fèi),收入跟成本是相對(duì)應(yīng)的,但是現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),成本票收到了但是銷項(xiàng)票沒有開具,那我收到的成本票就不能直接計(jì)入主營(yíng)成本,我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
我想說的是,比如10月11月。沒有收入。那之前的成本的發(fā)票來了我結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎這個(gè)成本對(duì)應(yīng)的是好幾個(gè)月之前的。
可以這樣處理的是沒問題的