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老師,食品過期了,2萬的成本,一萬塊賣了,虧損了1萬,這個怎么做什么分錄?

2024-01-08 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 15:03

你好,在這里正常做就可以了,只是成本是2萬,收入是1萬而已。

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快賬用戶3086 追問 2024-01-08 15:05

那老師,他做了個借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益37422.14,貸:庫存商品37422.14,然后。借:銷售費(fèi)用37422.14,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益37422.14,這樣對嗎?如果他沒有賣過期食品,沒有產(chǎn)生虧損,而是直接處理過期食品,是怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:08

你好,這個是借營業(yè)外支出貸,待處理財(cái)產(chǎn)隨意。

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快賬用戶3086 追問 2024-01-08 15:09

不對吧,那進(jìn)項(xiàng)稅呢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 15:23

你好,一般打折處理的進(jìn)項(xiàng)稅可以正常抵扣。

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你好,在這里正常做就可以了,只是成本是2萬,收入是1萬而已。
2024-01-08
你好,食品過期處理時:   借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢     貸:庫存商品       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)    借:管理費(fèi)用     貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2024-01-08
你好 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 10 然后 借:銀行存款2 貸:固定資產(chǎn)清理2
2023-07-13
你好,你銷售是銷售的這個二手車還是銷售的庫存商品?
2024-12-30
同學(xué),你好,這個正常做收入就行,只是收入比成本低。這個漆進(jìn)來的時候,是庫存嗎,還是原材料?
2020-12-28
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