您好,這個(gè)的話是必須彌補(bǔ)的,你好
您好,本月上報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,本年有利潤(rùn),報(bào)表自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,我還要做彌補(bǔ)虧損的會(huì)計(jì)分錄嗎,謝謝
老師您好,請(qǐng)教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫(xiě)?謝謝!
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
老師,我上年度有虧損未彌補(bǔ),這個(gè)季度有利潤(rùn),可以先彌補(bǔ)上年的虧損后,剩余的再上所得稅么
老師,小規(guī)模個(gè)人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì),如果一季度盈利,一季度交稅時(shí)彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對(duì)方開(kāi)了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購(gòu)貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開(kāi)?采購(gòu)發(fā)票開(kāi)完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購(gòu)入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開(kāi)出一張40萬(wàn)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒(méi)有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)勞務(wù)普票嗎?
老師,能請(qǐng)教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購(gòu)貨物是必須要簽采購(gòu)合同嗎
開(kāi)發(fā)票增值稅13萬(wàn),我要交增值稅12萬(wàn),小稅種交多少錢(qián)怎么算
我問(wèn)一下,就是我們公司他們之前買來(lái)生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開(kāi)嗎?嗯,要怎么開(kāi)具?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年了累積金額嗎
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年了累積金額嗎
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了這個(gè)
老師 2022年匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0,但是2022年利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù) ,應(yīng)該是以前的人匯算時(shí)候沒(méi)寫(xiě)上 都填的0 ,現(xiàn)在公司盈利6萬(wàn)多 直接就到彌補(bǔ)虧損那欄了 怎么辦呢 不一致呢 跟匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表 謝謝老師
意思是之前申報(bào)沒(méi)有填寫(xiě)是嗎
是 正常2022年有虧損 匯算清繳那個(gè)補(bǔ)虧的表里應(yīng)該有體現(xiàn)吧?但是都是0,現(xiàn)在報(bào)所得稅那6萬(wàn)多利潤(rùn)直接到彌補(bǔ)虧損欄了
那你這樣的話,需要去現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)了,說(shuō)明情況,把之前虧損彌補(bǔ)之后
老師那我現(xiàn)在的6萬(wàn)多利潤(rùn)為什么直接去彌補(bǔ)虧損欄呢 以前填的0 也沒(méi)有虧損啊 謝謝
那應(yīng)該就申報(bào)表,之前的虧損沒(méi)有帶出來(lái)導(dǎo)致的