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老師好,上季度所得稅有利潤,上年度是虧損,是必須得彌補(bǔ)虧損嗎,要想交稅,是不是可以不彌補(bǔ)?謝謝老師

2024-01-08 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 14:00

您好,這個的話是必須彌補(bǔ)的,你好

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快賬用戶9963 追問 2024-01-08 14:03

老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎

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快賬用戶9963 追問 2024-01-08 14:03

老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:12

嗯對,是這個意思的了這個

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快賬用戶9963 追問 2024-01-08 14:17

老師 2022年匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0,但是2022年利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù) ,應(yīng)該是以前的人匯算時候沒寫上 都填的0 ,現(xiàn)在公司盈利6萬多 直接就到彌補(bǔ)虧損那欄了 怎么辦呢 不一致呢 跟匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:18

意思是之前申報(bào)沒有填寫是嗎

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快賬用戶9963 追問 2024-01-08 14:20

是 正常2022年有虧損 匯算清繳那個補(bǔ)虧的表里應(yīng)該有體現(xiàn)吧?但是都是0,現(xiàn)在報(bào)所得稅那6萬多利潤直接到彌補(bǔ)虧損欄了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:24

那你這樣的話,需要去現(xiàn)場申報(bào)了,說明情況,把之前虧損彌補(bǔ)之后

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快賬用戶9963 追問 2024-01-08 14:25

老師那我現(xiàn)在的6萬多利潤為什么直接去彌補(bǔ)虧損欄呢 以前填的0 也沒有虧損啊 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:25

那應(yīng)該就申報(bào)表,之前的虧損沒有帶出來導(dǎo)致的

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您好,這個的話是必須彌補(bǔ)的,你好
2024-01-08
你好,不想彌補(bǔ)是以后都不彌補(bǔ)了嗎?那就調(diào)增處理
2020-05-13
您好 請問是會計(jì)還是稅法?
2020-08-27
你好,他只能彌補(bǔ)以前年度的虧損。你今年他都是按照年累計(jì)來填寫的,他就不需要再彌補(bǔ)了。
2024-07-12
是的,可以按你說的那樣操作
2023-09-26
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