您好,這個的話是必須彌補(bǔ)的,你好

您好,本月上報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,本年有利潤,報(bào)表自動彌補(bǔ)了以前年度虧損,我還要做彌補(bǔ)虧損的會計(jì)分錄嗎,謝謝
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫?謝謝!
老師,企業(yè)以前年度有虧損,是用今年的企業(yè)所得稅 稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損,還是稅后利潤彌補(bǔ)虧損?謝謝老師!
老師,我上年度有虧損未彌補(bǔ),這個季度有利潤,可以先彌補(bǔ)上年的虧損后,剩余的再上所得稅么
老師,小規(guī)模個人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對不對,如果一季度盈利,一季度交稅時彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
老師您好小微企業(yè)條件是什么
單位處理已攤銷完的低值易耗品一批,取得的收入計(jì)入營業(yè)外支出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做相應(yīng)的會計(jì)分錄
老師,請問通行費(fèi)的電子普通發(fā)票能抵扣嗎,左上角沒有通行費(fèi)字樣,只有貨物名稱里有通行費(fèi)
個人電商店鋪,所得稅利潤要怎么計(jì)算呢
老師小規(guī)模收入28萬多,成本11萬多,管理費(fèi)用20萬多怎么還有利潤呢,要交所得稅么,所得稅9000多,已經(jīng)申報(bào)了能改么
銀行貸款需要下游合同貼標(biāo)是什么意思
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票,這張發(fā)票是20萬的,我可以只用10萬多嗎?剩余的留底下次用
老師,電商商家收到天貓積分當(dāng)月確認(rèn)收入,但是一般情況下下月才能開票給平臺是嗎?
飯費(fèi)發(fā)票能不能入賬?
飼料的免稅政策是哪些飼料,有沒有政策號


老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎
老師看以前年度虧損情況 是看2022年12月利潤表中的凈利潤本年了累積金額嗎
嗯對,是這個意思的了這個
老師 2022年匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是0,但是2022年利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù) ,應(yīng)該是以前的人匯算時候沒寫上 都填的0 ,現(xiàn)在公司盈利6萬多 直接就到彌補(bǔ)虧損那欄了 怎么辦呢 不一致呢 跟匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表 謝謝老師
意思是之前申報(bào)沒有填寫是嗎
是 正常2022年有虧損 匯算清繳那個補(bǔ)虧的表里應(yīng)該有體現(xiàn)吧?但是都是0,現(xiàn)在報(bào)所得稅那6萬多利潤直接到彌補(bǔ)虧損欄了
那你這樣的話,需要去現(xiàn)場申報(bào)了,說明情況,把之前虧損彌補(bǔ)之后
老師那我現(xiàn)在的6萬多利潤為什么直接去彌補(bǔ)虧損欄呢 以前填的0 也沒有虧損啊 謝謝
那應(yīng)該就申報(bào)表,之前的虧損沒有帶出來導(dǎo)致的