然后你自己能補(bǔ)上的,不用去大廳。
老師,2022年5月印花稅忘記申報(bào)了,在電子稅務(wù)局哪里進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)?
印花稅2022年12月逾期申報(bào)營業(yè)賬薄,在電子稅局可以申報(bào)嗎
2022年企業(yè)的財(cái)務(wù)申報(bào)在電子稅務(wù)局上可以更正申報(bào)嗎還是要去柜臺(tái),財(cái)務(wù)報(bào)表更正了申報(bào),利潤如果是正的,相應(yīng)的所得稅這些要調(diào)整嗎
老師,我們目前印花稅是按次申報(bào),要申請按季申報(bào)必須去大廳嗎?還是電子稅務(wù)局可以操作?
你好。我在電子稅務(wù)局報(bào)了轉(zhuǎn)股印花稅。是0。報(bào)錯(cuò)了。然后想重新報(bào)。需要去大廳申報(bào)。還是自己在電子稅務(wù)局就行
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬