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老師請問一下小規(guī)模納稅人餐飲酒店公司2019-2020年買了酒店用品。應(yīng)該計(jì)入低值易耗品的科目結(jié)果當(dāng)時會計(jì)誤計(jì)入固定資產(chǎn)科目并按月計(jì)提折舊了。我現(xiàn)在做賬務(wù)差錯調(diào)整應(yīng)該怎么改分錄?

2024-01-08 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-08 11:30

你好,借周轉(zhuǎn)材料、易耗品 貸固定資產(chǎn) 之前做了折舊嗎?領(lǐng)用了嗎?

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快賬用戶9243 追問 2024-01-08 11:31

領(lǐng)用了。也計(jì)提折舊了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:32

借累計(jì)折舊,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸周轉(zhuǎn)材料。

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快賬用戶9243 追問 2024-01-08 11:34

非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:36

不用客氣,工作愉快

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你好,借周轉(zhuǎn)材料、易耗品 貸固定資產(chǎn) 之前做了折舊嗎?領(lǐng)用了嗎?
2024-01-08
同學(xué)你好 直接計(jì)入費(fèi)用就可以了 用利潤分配未分配利潤來做
2022-09-20
1,這個你準(zhǔn)備如何使用
2022-04-05
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),2022年也 計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計(jì)算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計(jì)折舊 同時更正申報2020.2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補(bǔ)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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