 
                            你好,第十欄填寫你的不含稅銷售額。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    小規(guī)模納稅人,三季度開了除草劑2.6萬銷售額,季度不超三十萬,能免交增值稅應(yīng)納稅額嗎?
老師:,你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月銷售額超過十萬,季度沒有超過三十萬,不用交稅吧。月銷售額十萬含代開的專票嗎?謝了。
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請(qǐng)問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售額超過三十萬,開專票25萬,請(qǐng)問怎么繳納增值稅
老師好 小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策是 月銷售額不超十萬不交 小規(guī)模是按季度交稅 如果1月份和2月份都不超十萬 但是三月份超十萬了 是不是只交三月份的增值稅?
 
                老師,個(gè)人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,一般人的增值稅繳納什么時(shí)候做賬,交10月稅的時(shí)候,是做完10月的賬,算算增值稅稅負(fù),直接做賬嗎
老師,沒有備案成功要不要交罰款呢?今天沒有完成受益人信息備案


其他欄不用填寫對(duì)嗎
是的,對(duì)的,其他的不要填寫啊。
申報(bào)的時(shí)候顯示對(duì)比失敗
你好,減免的你填寫了嗎?這里不要填寫。
只填了未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
忽略提交就可以的。
我這樣報(bào)沒有問題吧
沒有附加稅
沒有問題的,可以的。
實(shí)際收款金額比合同上的金額少,印花稅按哪個(gè)數(shù)報(bào)呀
你需要補(bǔ)充一個(gè)合同呀,按照合同的來。
補(bǔ)充是寫明減少額,還是重新簽一份呀
你好,出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,什么原因減少了就可以的。