您好 借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-各明細(xì)科目

結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
匯總八月制造費(fèi)用,并結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本,怎么編寫會(huì)計(jì)分錄
結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用13265元,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,制造業(yè),領(lǐng)用材料、產(chǎn)品入庫、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本,這幾個(gè)怎么寫分錄?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


老師,為什么不是借:本年利潤 貸制造費(fèi)用呢?
制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目 分配到產(chǎn)品成本里的