?同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 購置稅也計(jì)入固定資產(chǎn)
一般納稅人購買車輛,記入固定資產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)該加入車輛購置稅嗎?那么分錄應(yīng)該怎么做呢!
我公司購買了一輛車,其中車的原值=不含稅車價(jià)+購置稅。但車價(jià)有50萬是貸款金額。這個(gè)我怎么寫分錄
老師公司購買的車輛,上面有價(jià)稅合計(jì)金額356500 增值稅額41013.27 不含稅價(jià)315486.73 還有一個(gè)車輛購置稅31548.67 怎么做分錄啊
老師我公司購入一輛車,機(jī)動(dòng)車上面的稅額和車輛購置稅稅額可以抵扣嗎?完整分錄怎么寫
老師,我們是增值稅一般納稅人,按3%簡易征收,現(xiàn)在公司購入新車,入賬價(jià)值怎么算,是不含稅車價(jià)加車輛購置稅還是含稅車價(jià)加車輛購置稅
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
借固定資產(chǎn) 12000 進(jìn)項(xiàng) 4000 貸銀行存款這樣嗎
對(duì)的 是這樣做分錄的
那錄取固定資產(chǎn)卡時(shí)候原值那里應(yīng)該寫多少
同學(xué)你好 這個(gè)是12000的金額哦