借成本費(fèi)用類(lèi)科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
公司去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),合同上寫(xiě)明是收到全部貨款再開(kāi)具發(fā)票,但到現(xiàn)在還沒(méi)有尾款沒(méi)有收到,票也未開(kāi)具,稅局要求我把這筆業(yè)務(wù)的增值稅稅款繳納,我是不是現(xiàn)在把票開(kāi)好稅款交了就可以嗎?要不要調(diào)賬?如果要怎么調(diào)整?
老師,我問(wèn)一下,我們的真實(shí)業(yè)務(wù),取得對(duì)方提供的發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)票單位說(shuō)是虛開(kāi)的,稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。但我們是真實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的,取得這樣的發(fā)票,我們也是受害者,這個(gè)成本可以稅前扣除吧?
老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),付設(shè)備款100萬(wàn)(發(fā)票已全部來(lái)了)已經(jīng)付了90%,90萬(wàn),現(xiàn)在付尾款10%,10萬(wàn),但現(xiàn)在出現(xiàn)了質(zhì)量扣款3萬(wàn),賬上掛了應(yīng)付賬款10萬(wàn),但我們實(shí)際這次支付7萬(wàn),我們?cè)趺醋鲑~,進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出
老師,你好!我們是B級(jí)納稅人,開(kāi)票方有問(wèn)題,稅務(wù)局把我們的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在有個(gè)所得稅稅前反饋表要填(我這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,4流也一致),老師,我應(yīng)該可以反饋可以正??鄢????
老師您好,我是一般納稅人門(mén)窗廠(chǎng),就是今年稅務(wù)局聯(lián)系我說(shuō),給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)的一家公司有問(wèn)題,讓我們把對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的一張做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我在2.28日做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,現(xiàn)在對(duì)方公司聯(lián)系我說(shuō)他們的公司合適了,讓我把 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢
政府會(huì)計(jì)累計(jì)折舊增加的財(cái)政分錄和預(yù)算分錄
你好老師,MCN機(jī)構(gòu)如何與達(dá)人進(jìn)行分傭
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給不是在本公司繳納社保的人員支付工資算勞務(wù)費(fèi)還是工資?
有限責(zé)任公司股東三人張三87%,張三兄弟5%,王五8%;后變更股東,由張三兄弟5%變更為張三兒子5%請(qǐng)問(wèn),由張三兄弟5%變更為張三兒子5%需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄘ?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)個(gè)人所得稅
公司具體的加油費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)制度
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有辦理進(jìn)出口資質(zhì),可以給國(guó)外客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票嗎?
老師,我們公司宿舍房租租期是2021.8.19-2025,8.19。房東是2025年4月21號(hào)開(kāi)出的普通發(fā)票,共計(jì)金額是12萬(wàn)。之前房租賬上也是沒(méi)有計(jì)提的。現(xiàn)在今年4月份收到發(fā)票,我這賬上是直接入賬,還是要從今年4月份開(kāi)始攤銷(xiāo)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,前幾個(gè)月公司都是零申報(bào)也沒(méi)做賬,這個(gè)月開(kāi)始有工資和社保了如果也沒(méi)做賬,會(huì)有什么后果嗎?
比如應(yīng)發(fā)工資2000元,請(qǐng)假這些扣款了200元最終發(fā)1800元,這種我申報(bào)個(gè)稅申報(bào)2000還是1800。計(jì)提工資計(jì)提2000還是1800?
請(qǐng)問(wèn)下制造業(yè)年產(chǎn)值如果預(yù)計(jì)在1500萬(wàn)的話(huà),需要繳納的稅大概是多少?