確定適用稅率:根據(jù)所售固定資產(chǎn)的類(lèi)型,確定適用的增值稅稅率。一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),稅率為13%。不動(dòng)產(chǎn)是9%。 計(jì)算應(yīng)納稅額:根據(jù)銷(xiāo)售收入和適用的稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售收入×稅率。 申報(bào)納稅:在納稅期限內(nèi),將銷(xiāo)售收入和應(yīng)納稅額填入增值稅申報(bào)表中,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。
一般納稅人購(gòu)入固定資產(chǎn)不包括不動(dòng)產(chǎn)稅率按照銷(xiāo)售有形動(dòng)產(chǎn)稅率13%繳納增值稅嗎
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用的固定資產(chǎn) 增值稅是怎么交的
一般納稅人,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)按13%開(kāi)票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
增值稅免稅項(xiàng)目:銷(xiāo)售自己使用過(guò)的物品怎么理解?一般納稅人銷(xiāo)售自己的固定資產(chǎn)包括房產(chǎn)和汽車(chē)這些嗎?
企業(yè)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),稅法規(guī)定如何繳納增值稅
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒(méi)有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶(hù)改查賬征收后,成本票沒(méi)有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開(kāi)票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問(wèn)的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目