年底有所得稅的話是要把扣除所得稅后的稅后凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的
老師,你好,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額為正數(shù),足夠彌補(bǔ)以前年度虧損,彌補(bǔ)時(shí)不需要做會(huì)計(jì)處理,需要把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
年度結(jié)賬,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),自動(dòng)把年初的以前年度虧損彌補(bǔ)了,年初的以前年度虧損和稅務(wù)報(bào)表里的虧損不一致,計(jì)提盈余公積,用會(huì)計(jì)賬上彌補(bǔ)虧損后的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)計(jì)提還是用會(huì)計(jì)上利潤(rùn)總額減去稅務(wù)系統(tǒng)中的虧損和所得稅費(fèi)用后的余額計(jì)提?
年度結(jié)賬,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),自動(dòng)把年初的以前年度虧損彌補(bǔ)了,年初的以前年度虧損和稅務(wù)報(bào)表里的虧損不一致,計(jì)提盈余公積,用會(huì)計(jì)賬上彌補(bǔ)虧損后的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)計(jì)提還是用會(huì)計(jì)上利潤(rùn)總額減去稅務(wù)系統(tǒng)中的虧損和所得稅費(fèi)用后的余額計(jì)提?
你好老師 :四季度的手工帳,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是貸方余額11434.96,上季度利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是借方余額83472.03,我的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)丁字賬借方是83472.03,貸方余額是11434.96.上季度,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)83472.03咋編會(huì)計(jì)分錄???
你好老師,請(qǐng)問(wèn)2021年盈利,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)科目了,2022年已把本年度的利潤(rùn)(虧損)結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),為何2022本年利潤(rùn)還有余額,剛好是2021年度盈利的數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
因?yàn)橛?jì)提所得稅費(fèi)用影響本年利潤(rùn)科目,自然影響利潤(rùn)分配-未分配科目
老師好,我也是這么想的。但那個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用要不要存在預(yù)繳,因?yàn)樯夏甓忍潛p
虧損不用交稅,就不用提,那么利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是一樣的數(shù)
好的。謝謝老師
不客氣的同學(xué),答案對(duì)你有幫助的話辛苦給個(gè)五星好評(píng)哦