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老師,我們計提工資的時候,借:管理費(fèi)用-工資3萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3萬,發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3萬,貸:銀行存款 2萬, 其他應(yīng)收款-社保個人部分 1萬,這個分錄,計提的3萬,對不對呢?

2024-01-04 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 16:01

你好對的,是的,正確的。

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快賬用戶5482 追問 2024-01-04 16:01

然后扣繳員工社保個人部分,借:其他應(yīng)收款-社保個人部分 1萬 貸:銀行存款:1萬

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:02

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5482 追問 2024-01-04 16:02

我想問下,社保個人部分,公司可以計入管理費(fèi)用,意思是可以抵稅哇

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:02

好,對的,是的,就是從工資里扣除的呀。

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快賬用戶5482 追問 2024-01-04 16:04

那我再問下,我現(xiàn)在再做公司全年預(yù)算表,社保個人部分,我是不是也要納入公司的預(yù)算表,才對呢??

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齊紅老師 解答 2024-01-04 16:05

對的,是的,這個屬于工資

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你好對的,是的,正確的。
2024-01-04
同學(xué),你好 基本正確,后面發(fā)工資的分錄錯誤。 發(fā)放工資繳納社保: 借: 應(yīng)付職工薪酬——工資 18萬 應(yīng)付職工薪酬——社會保險 3萬 其他應(yīng)付款——社會保險 2萬 貸:銀行存款 23萬
2022-10-09
您好,管理部門工資合計20萬元是稅前工資?
2022-10-20
你好 ; 你這個做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應(yīng)收款 又是貸方其他應(yīng)付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計提工資 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
同學(xué)你好,單位部分社保也是需要計提的 借,管理費(fèi)用一單位社保 貸,應(yīng)付職工薪酬一單位社保 其他是對的;
2020-10-20
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