借其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款,貸長期借款或者短期借款。
老師好,法人用手機(jī)銀行操作給公司貸款,借回來的都打到公戶上了,利息費(fèi)用也是從公戶上出,但是還款的時候,法人在手機(jī)操作的時候就用私卡還了,導(dǎo)致從18年到現(xiàn)在也沒有還過本金,而且最后一筆還的時候也從私卡把利息費(fèi)用也一起還了,現(xiàn)在這個賬該怎么操作呢?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
老師,您好!公司有筆借款,去年是以法人名義從銀行借的,公司做為擔(dān)保,用途是用于公司經(jīng)營,銀行打款到法人賬上后,再由法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,每月利息是從法人個人賬戶劃扣,這個月把款全部還了,按原路從公司賬戶打給法人,再由法人還給銀行,現(xiàn)在請問一下該怎么做賬務(wù)處理啊?
老師,您好!公司有筆借款,去年是以法人名義從銀行借的,公司做為擔(dān)保,用途是用于公司經(jīng)營,銀行打款到法人賬上后,再由法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶,每月利息是從法人個人賬戶劃扣,這個月把款全部還了,按原路從公司賬戶打給法人,再由法人還給銀行,現(xiàn)在請問一下該怎么做賬務(wù)處理???
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
借長期借款財務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。
老師,那這個財務(wù)費(fèi)用是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呀,否則沒有單據(jù)呀,他們給開嗎
是的,銀行給開利息的發(fā)票。
老師,收到的數(shù)電票下載XML留存,它下載之后是壓縮文件對不對,不用管它,放到一個文件夾里就可以了,對嗎
是的,這樣是正確的對的。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作愉快!問題解決,請好評,謝謝。