已經(jīng)開了發(fā)票,發(fā)票備注代扣代繳你必須代扣代繳了
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點的票,那我這個月申報上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
老師您好,我們是小規(guī)模監(jiān)理公司,然后我們的一個掛靠單位,這個是個人,他自己到國稅去代開了勞務(wù)費發(fā)票,個稅當(dāng)時是我這邊算著給他扣的,但是等我第二個月實際繳納的時候發(fā)現(xiàn)少扣了3000,這筆錢我是當(dāng)天報個稅的時候就要回來了,但是我現(xiàn)在不知道這些賬的分錄怎么做,麻煩您說下
老師,向您請教個問題,我們老板在東北有個廠里面有設(shè)備,現(xiàn)在他準(zhǔn)備低價把設(shè)備從自己東北的廠里面30萬買過來,然后找到重慶稅務(wù)局代開發(fā)票,以個人名義固定資產(chǎn)50萬投資到重慶的新公司,兩家公司都是有限責(zé)任公司,請問在出資過程中,需要不需要交個人所得稅和增值稅?按什么比例繳納?
老師,向您請教個問題,我們老板在東北有個廠里面有設(shè)備,現(xiàn)在他準(zhǔn)備低價把設(shè)備從自己東北的廠里面30萬買過來,然后找到重慶稅務(wù)局代開發(fā)票,以個人名義固定資產(chǎn)50萬投資到重慶的新公司,兩家公司都是有限責(zé)任公司,請問在出資過程中,需要不需要交個人所得稅和增值稅?按什么比例繳納?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計費這塊收入的,匯算清繳時收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務(wù)制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應(yīng)是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務(wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
如果這個是勞務(wù)報酬的,次年匯算清繳,年累計收入6萬以內(nèi)的,可以全額退回這個個稅。
是勞務(wù)報酬,但是我不知道他在其他公司有沒有申報勞務(wù)報酬的個稅,在我們公司就是有十萬的申報,一般勞務(wù)報酬也按6萬以內(nèi)匯算清繳嗎?
你好,那就多退少補,按照工資薪金來多交的可以申請退回啊。
這個需要他自己做匯算清繳。
就是勞務(wù)報酬可以和工資薪酬合并做年度匯算清繳對嗎?我這邊就是先申報預(yù)繳,后面他個人做年度匯算清繳清繳多退少補
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝郭老師,祝您生活愉快,心想事成!
不用客氣,工作愉快,非常感謝。
郭老師,只有上面說的那個辦法了嗎?有沒有能降最低稅的方法,稅額太高了,可能需要我墊付
你們從個人的勞務(wù)費里面扣除不行。
預(yù)繳,你們都不想交的話,這個發(fā)票直接讓個人退回去紅沖吧
“你們從個人的勞務(wù)費里面扣除不行。”郭老師,我不明白這句話
沖紅不了,因為要這些發(fā)票做成本
就是你需要支付給誰,從他的這個勞務(wù)費里面扣除,本來你需要支付1萬,但是他的個稅就是2000啊,你直接給他8000不就行了。
現(xiàn)在就是追不回這個稅額,因為當(dāng)時工作失誤說不用繳個稅,只扣除增值稅,剩下的勞務(wù)費已經(jīng)支付給顧客的了,也要不回來了
這個個人還能聯(lián)系上嗎?匯算清繳的話能退稅,他能給你們退回吧
匯算清繳會退回給我們,但是金額太大了,不懂有沒有退稅,現(xiàn)在就是想怎么最優(yōu)化去申報少預(yù)繳個稅的意思
匯算清繳給你全額退那你現(xiàn)在顛覆就可以
不太明白這句話的意思,我的擔(dān)憂是這個所得稅稅額太大了,年度匯算的時候合并的工資一起總額更大繳稅更多,就沒有稅可能還需要補繳,現(xiàn)在就想怎么降最低去申報預(yù)繳
這個不清楚,又不知道他的工資。
是啊,所以就想請教老師還有其他辦法嗎
?你能保證他全額給你退回來吧,不管他需要交多少,就是他自己的問題他應(yīng)該承擔(dān) 確定不了就讓他把發(fā)票紅沖吧,沒有其他的方法