你好。資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)就可以,人數(shù)不超過(guò)300人。應(yīng)納稅總額不超過(guò)300萬(wàn)就是小微企業(yè)。
老師你好,沒彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn)但彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤(rùn)低于了300萬(wàn)的話能享受小微企業(yè)所得稅費(fèi)的優(yōu)惠政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們前兩個(gè)季度的利潤(rùn)沒有超過(guò)100萬(wàn),企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個(gè)季度利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會(huì)取消,到匯算清繳的時(shí)候要把2021年整年的利潤(rùn)重新核算,按25%的來(lái)交
老師您好,如果今年11月份我公司利潤(rùn)總額是340萬(wàn)元,彌補(bǔ)以前年度虧損90萬(wàn)元,能不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,屬于小型微利企業(yè),截止到上個(gè)季度末利潤(rùn)總額不超100萬(wàn),但是預(yù)計(jì)最后一季度收入比較可觀,年度利潤(rùn)總額會(huì)超過(guò)100萬(wàn)但不超300萬(wàn),根據(jù)優(yōu)惠政策,我們還可以享受哪個(gè)檔的優(yōu)惠呢,最后一個(gè)月的所得稅我應(yīng)該怎么計(jì)算呀,我這樣說(shuō)老師您明白么
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn),所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)如果今年把資產(chǎn)降下來(lái),即不超5000萬(wàn)的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
小規(guī)模物流公司,相當(dāng)于一個(gè)集中中轉(zhuǎn)倉(cāng),主要是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)送上門一次收個(gè)幾十元那種的。沒有什么需要開票的業(yè)務(wù),這種的需要怎么辦呢老師
個(gè)體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對(duì)公賬號(hào)
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
奧!對(duì)對(duì)對(duì)!資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn),但當(dāng)年利潤(rùn)不足以彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳時(shí),是否影響享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策?謝謝!
上面的小微的335標(biāo)準(zhǔn)我已經(jīng)發(fā)給你了。