你好,紅沖第二個(gè),然后再做發(fā)票的就行。
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理?3388 ??????累計(jì)折舊64372 ??貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 ??貸:固定資產(chǎn)清理?4000 借:固定資產(chǎn)清理?612 ????貸:營(yíng)業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡(jiǎn)易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
老師好,我9月份做了一筆固定資產(chǎn)清理: 分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 3388 累計(jì)折舊64372 貸:固定資產(chǎn)67760 借:銀行存款4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000 借:固定資產(chǎn)清理 612 貸:營(yíng)業(yè)外收入612 我在10月份報(bào)稅時(shí)按簡(jiǎn)易征收3%交了增值稅及附加稅,那會(huì)計(jì)分錄是怎么做?
老師你好,我們企業(yè)有臺(tái)車賣(mài)了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng);假如是處置損失,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對(duì)嗎
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對(duì)嗎? 二、那金蝶軟件利潤(rùn)表收入這塊不會(huì)顯示這筆收入了對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司清理了一批家具和空調(diào),會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎?借:固定資產(chǎn)清理 10000 累計(jì)折舊 200000 貸:固定資產(chǎn) 210000 借:預(yù)收帳款 4700 貸:固定資產(chǎn)清理 4159.29 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 540.71 借:營(yíng)業(yè)外支出 5840.71 貸:固定資產(chǎn)清理 5840.71
老師,在申報(bào)24年的殘保金的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實(shí)際個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來(lái)是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)錯(cuò)誤而會(huì)計(jì)人員沒(méi)有發(fā)現(xiàn)進(jìn)行更改,那現(xiàn)在還可以進(jìn)行更改24年的所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎?如果更改,會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫(huà)起來(lái)的這句話什么意思嗎,沒(méi)太懂,
老師晚上好請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 我們廠子花錢(qián)買(mǎi)的輪胎因?yàn)橐ヅ芸蛻?常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤(rùn)的時(shí)候 這個(gè)商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開(kāi)具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來(lái)。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開(kāi)始老是卡頓,不斷的提問(wèn)。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來(lái)。全程沒(méi)有問(wèn)過(guò)任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來(lái),自己復(fù)復(fù)盤(pán)。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個(gè)不影響的。
開(kāi)票的要不要報(bào)收入
不開(kāi)票要不要報(bào)收入?
按照你說(shuō)的沖掉第二個(gè),固定資產(chǎn)清理科目就不平了
需要申報(bào)增值稅的無(wú)票收入。
我開(kāi)票了,做什么無(wú)票收入
借:現(xiàn)金 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 99.01 開(kāi)了票之后,我又做了這筆分錄 這是不是哪里不對(duì)了
跟前面那個(gè)分錄是不是重復(fù)了
不開(kāi)票要不要報(bào)收入? 那你這個(gè)啥意思 那就別做借銀行貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)了
正確的分錄是什么?
正確的準(zhǔn)則的是我寫(xiě)的那個(gè)呀。
按照你說(shuō)的沖掉第二個(gè),固定資產(chǎn)清理科目就不平了
第三個(gè)分錄改一下就是啦,借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理。