您好,是的,企業(yè)所得稅視同銷售,是有區(qū)別的,企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換,以及將貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)或者提供勞務(wù),但國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外?!?/p>

老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費(fèi)稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
老師請(qǐng)問增值稅的視同銷售和企業(yè)所得稅的視同銷售區(qū)別在哪里呀
關(guān)于所得稅視同銷售問題:外購用于職工福利要視同銷售,為什么用于集體福利不用視同銷售呢?(難道是因?yàn)闆]有外部處置?)
老師,請(qǐng)問增值稅視同銷售和企業(yè)所得稅的視同銷售如何區(qū)分,我總是會(huì)搞混?
請(qǐng)問老師,企業(yè)無償贈(zèng)送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
老師,我名下有個(gè)營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費(fèi)用,不記收入可以嗎
老師,請(qǐng)教一下,公司其中一個(gè)大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時(shí)候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請(qǐng)問一下,10月幫朋友交了一個(gè)月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報(bào)個(gè)稅,以后也不給她交了,這個(gè)費(fèi)用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運(yùn)輸公司的裝卸費(fèi)入成本還是費(fèi)用
CFR方式出口,支付的海運(yùn)費(fèi)需要代扣代繳增值稅嗎?
成本票是不是次年5月31號(hào)之前到就可以呢?
老師,您好,請(qǐng)問下制造費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎?
制造業(yè)企業(yè)增值稅稅負(fù)率超過3%,可以申請(qǐng)退稅嗎?怎么申請(qǐng)?


外購的食品用于具體福利增值稅不視同銷售,意思所得稅要視同銷售?
是的,您的理解非常正確
為什么是這樣呢?從來沒聽說過
外購用于福利直接不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
是不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀?這就叫所得稅視同銷售?
是不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按企業(yè)所得稅規(guī)定處理
所得稅怎么個(gè)視同銷售呢?是賬務(wù)處理?還是申報(bào)處理?怎么處理呢
企業(yè)所得稅視同銷售填寫A105010
感覺不對(duì)呀
沒有不正確的回復(fù)
可能是我不理解吧
是的,已經(jīng)回復(fù)關(guān)于企業(yè)所得稅視同銷售的文件了
收到,謝謝老師啦,辛苦辛苦
客氣,非常榮幸能夠給您支持