你好,代開(kāi)然是個(gè)人,購(gòu)買方是你企業(yè)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師: 一、代理費(fèi)和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費(fèi)不受限制吧?代理費(fèi)和傭金開(kāi)發(fā)票的話,開(kāi)什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級(jí)代理人,b、c均是以a的名義開(kāi)展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費(fèi)支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費(fèi)則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因?yàn)榇碣M(fèi)不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開(kāi)展也是b、c兩家代理商去實(shí)際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對(duì)代理費(fèi)沒(méi)有限制,這樣理解對(duì)嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人以自己的名義開(kāi)展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對(duì)嗎?謝謝
。我們公司要做社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù),需要支付給團(tuán)長(zhǎng)銷售商品的提成(傭金),剛開(kāi)始做,可能每位團(tuán)長(zhǎng)的每月傭金累計(jì)基本就300以內(nèi)。我們?cè)谡异`活用工平臺(tái)替我們管理這些團(tuán)長(zhǎng)的稅費(fèi)申報(bào),這種情況下,雖然是小額零星的傭金支出,不用交個(gè)稅,也不用開(kāi)增值稅票,但是這個(gè)靈工平臺(tái)也需要申報(bào)這個(gè)小額傭金的個(gè)稅和增值稅是不
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個(gè)App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會(huì)收取一定的費(fèi)用,代收貨款會(huì)涉及微信支付寶手續(xù)費(fèi),微信支付寶會(huì)開(kāi)票給我們公司,然后對(duì)應(yīng)成本也是會(huì)開(kāi)給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費(fèi)和成本以及需要收取的服務(wù)費(fèi)或傭金收入,這三個(gè)部分開(kāi)票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對(duì)公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
我們有一筆業(yè)務(wù),與業(yè)主說(shuō)好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開(kāi)發(fā)票給上家,分成的這家開(kāi)票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問(wèn):1分成的這家開(kāi)什么名目給我呢?我進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?2.負(fù)責(zé)銷售的人員拿績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),是和他當(dāng)月的薪資一塊計(jì)個(gè)稅嗎?還是按勞務(wù)收入計(jì)稅?3.是不是可以按傭金來(lái)進(jìn)入銷售費(fèi)用,那這傭金是否需要個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票來(lái)進(jìn)銷售費(fèi)用呢?
給非工廠員工支付傭金,沒(méi)有發(fā)票,可以直接做銷售費(fèi)用然后匯繳調(diào)增嗎?說(shuō)有地方代開(kāi)發(fā)票,我們承擔(dān)部分個(gè)稅。是否也要調(diào)增?開(kāi)普票代理服務(wù)類
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開(kāi)票和開(kāi)票未收款叫什么名稱
稅務(wù)局代開(kāi),我們企業(yè)給個(gè)人支付傭金,但是稅費(fèi)付給第三方,第三方幫我們找稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票
可以的,可以直接做的
增值稅和附加稅是個(gè)人的名字,我們?cè)趺醋鲑~?付款是付給第三方機(jī)構(gòu)了。
支付給個(gè)人的傭金 開(kāi)的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)費(fèi) 也是稅務(wù)代開(kāi)的 個(gè)人名字
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款,不允許抵扣所得稅。
借銷售費(fèi)用傭金,貸銀行存款。