您好,同學,可以放到宣傳展覽費,對應(yīng)稅表中的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費
老師,職工教育經(jīng)費不是應(yīng)該單獨設(shè)置二級明細科目進行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1發(fā)生有關(guān)金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: 1)2月5日,以存出投資款從二級市場購入乙公司股票,并通過“交易 性金融資產(chǎn)”科目核算。購入股票支付價款1010萬元,其中包含已 宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。另支付交易費用2萬元,取得 增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.12萬元。2月22日,收到乙 公司發(fā)放的現(xiàn)金股利10萬元。2 (2)2月末,持有乙公司股票的公允價值為1030萬元。 (3)3月31日,通過二級市場出售所持有的全部乙公司股票,實際取得價 款1047.8萬元,轉(zhuǎn)讓該股票應(yīng)交的增值稅稅額為2.14萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的 金額單位用萬元表示) 甲公司與該股票相關(guān)的業(yè)務(wù)導致第一季度營業(yè)利潤增加的金額=-2+30+17.8-2.14=43.66(萬元) 老師你好我的問題是利潤里扣除了增值稅的銷項稅但是為什么銷項稅不抵扣進項稅額
請問老師,單位與工資一同發(fā)放的住房補貼,借管理費用-住房補貼(沒有放到二級科目工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。請問老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,計提福利費基數(shù) 要加上部分放大管理費用-住房補貼的金額嗎?謝謝
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細會計分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進項抵扣,借:銷售費用~宣傳費應(yīng)交稅費(進項)貸:銀行以上有三個問題?麻煩老師一一解答指導問題1,可以進項抵扣嗎?問題2,上個問題老師回答是計入管理費用,現(xiàn)在又說計入銷售費用,到時是計入哪個會計科目比較合適?問題3,設(shè)置二級科目宣傳費,年報匯算清繳需不需要調(diào)增??
請問老師,單位出售圖書的,在展會上贈送的禮品,放到銷售費用-二級科目寫什么?
偶然發(fā)現(xiàn)24年又一筆住宿費掛錯科目了,計入到交通費里了,已經(jīng)做完匯算了,沒有影響稅款繳納,可以不做調(diào)整了嗎
求一份一般納稅人,哪些能開專票,哪些能開普票的明細模板
老師,我想問一下有專門為了輔助登記有關(guān)于退稅,和收匯或者未收匯對應(yīng)的合同號,以及其他事項專門的表格嗎?可以發(fā)下嗎?還有有專門的公司,把對應(yīng)的金額輸入到表格中后,會自動出運算金額,也可以發(fā)一下嗎?
老師 開辦費申報年報時候需要特別填在某一行嗎
24年暫估的成本,今年5月匯算之前到票,匯算怎么填
老師,開除員工補償款要算個稅嗎?
申報個稅代繳個稅可以有什么方式,一定要三方協(xié)議公戶扣款嗎
老師,請問就是公司借款給供應(yīng)商,供應(yīng)商還款方式是以分期抵貨款方式的,如果借款一百萬萬,供應(yīng)商分六個月還款,每月還20萬,怎樣做賬呢
老師問一下、業(yè)務(wù)員出差西班牙給的發(fā)生業(yè)務(wù)費用的小票類似那種超市的結(jié)賬單、能在中國境內(nèi)稅前扣除嘛?問了業(yè)務(wù)員國外沒有發(fā)票的
老師省內(nèi)的會員費怎么入賬啊
但是贈送的是手油、唇膏沒有印制單位的名稱和logo的,請問適合放到業(yè)務(wù)宣傳費比較合適。
您好,同學,這筆業(yè)務(wù)實質(zhì)是對本公司產(chǎn)品的宣傳產(chǎn)生的費用,計入宣傳費是合適的