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老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應該做到以前年度損益,還是可以直接當月的費用成本里面

2024-01-02 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 11:11

同學你好 涉及損益的做跨年的分錄

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快賬用戶2561 追問 2024-01-02 11:23

那我報2023年年報的時候是不是也要把這部分調(diào)進去報呢

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齊紅老師 解答 2024-01-02 11:28

同學你好 這個要的哦

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同學你好 涉及損益的做跨年的分錄
2024-01-02
是只能入以前年度損益,除非金額不超過1000
2024-11-13
您好,這個的話理解是沒錯的,對
2024-12-26
這種處理方式不太符合會計規(guī)范和原則。 在會計處理中,應當遵循權責發(fā)生制和會計分期的原則。對于 2023 年應進行的調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),應當在 2023 年的賬目中進行會計分錄處理,以準確反映當年的財務狀況和經(jīng)營成果。 如果直接在 2024 年初的期初數(shù)中進行調(diào)整,而沒有在 2023 年做相應的分錄,可能會導致以下問題: 1.2023 年的財務報表不準確,不能真實反映當年的經(jīng)濟業(yè)務。 2.違反了會計核算的連貫性和準確性原則。 建議您還是補充 2023 年的調(diào)整分錄,將應付福利費轉(zhuǎn)入未分配利潤,以保證會計信息的準確性和合規(guī)性。 例如,2023 年的調(diào)整分錄應為: 借:應付福利費 貸:未分配利潤
2024-08-01
同學你好 這個要用以前年度損益調(diào)整
2022-10-19
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