同學(xué)你好 涉及損益的做跨年的分錄
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,2023年別人開的發(fā)票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費用成本里面
老師 有一筆22年的費用發(fā)票20000當(dāng)年沒有預(yù)估 發(fā)票也沒收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費用里嗎
老師,請問我們公司去年有很多專票沒抵扣,發(fā)票聯(lián)也沒有入賬,發(fā)票聯(lián)可以做到2024年的成本和費用里面來嗎?
問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個問題是:本來應(yīng)該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時候,直接加數(shù)到另一個科目,可以嗎 本來2023年底應(yīng)該把這個應(yīng)付福利費轉(zhuǎn)入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報表,可以嗎?在會計學(xué)里,這種情況違反規(guī)定嗎
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
那我報2023年年報的時候是不是也要把這部分調(diào)進(jìn)去報呢
同學(xué)你好 這個要的哦