你好,可能還沒有到申報(bào)期吧,你要問一下12366看看
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2020年06月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
社保系統(tǒng)里單位繳費(fèi)核定成功了,申報(bào)表也打出來了。但是云廳里交不了費(fèi),顯示系統(tǒng)未查詢到人社推送的核定預(yù)處理信息,這個(gè)怎么解決
老師好,社保系統(tǒng)正常申報(bào)的,款項(xiàng)也早都繳納成功了,但是我查詢社??蛻舳说牡劫~信息查詢,只有醫(yī)保到賬了,怎么另外的養(yǎng)老工傷失業(yè)都顯示未到賬,這個(gè)會(huì)是什么原因呢
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營(yíng) 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
這種情況是報(bào)合適了嗎,還是沒有申報(bào)成功,現(xiàn)在繳款信息也不存在
你好現(xiàn)在不用交,其實(shí)一般都到下半年才交。