您好,是的,1月15日前申報增值稅前確認
老師,一般人如果想交點稅,7月只有一張進項票,是不是可以不進勾選認證系統(tǒng)進行認證抵扣,下個月或者以后想抵扣的時候再進入系統(tǒng),找到7月份這張票再勾選抵扣,然后幾月勾選就抵扣在那個月份了是吧?
老師,這個月我已經(jīng)在 增值稅平臺 勾選、認證 并 統(tǒng)計、確認簽名了。那我之后還可以操作 發(fā)票 勾選、不抵扣嗎?
老師你好,我想請教下收到一張專用發(fā)票,然后當(dāng)月記賬憑證也做了進項稅額,但是當(dāng)月沒有點抵扣勾選這張發(fā)票,可以在下個月時點抵扣勾選嗎?
老師,我進項發(fā)票勾選了,然后也統(tǒng)計完了。但是我這個月又不想抵扣了,是不是撤銷統(tǒng)計,然后把勾選的發(fā)票改成未勾選,就可以了。
老師你好,上個月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票因為打印壞了這個月紅沖后又開了一張一樣的,那這個月我還需要勾選認證嗎?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
老師,你好,這些發(fā)票是我12月29號抵扣勾選的,也是1月15號前確認
您好,是的哦,還沒有確認之前可以改的,還可以多勾選些
那這個月不可以確認嗎
您好,剛才我也去找資料了,沒有文件說在本月還是下月報稅前確認,工作經(jīng)驗都是下月報稅前確認,我不能肯定說現(xiàn)在確認可不可以,萬一出了狀況我可就誤導(dǎo)您了,我只能基于我的經(jīng)驗來回答,還請您原諒
好的,這個月不可以確認,剛剛試過了
?親愛的,祝您生活愉快!
您好!我下午有事外出了,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~