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假如我上個月的抵扣的進項發(fā)票,供應(yīng)商給紅沖了。我這個月是要 進項轉(zhuǎn)出 直接補交稅款呢?還是說我現(xiàn)在這個月又有別的供應(yīng)商開的進項發(fā)票可以抵稅款呢?

2023-12-30 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-30 14:09

您好 這個月又有別的供應(yīng)商開的進項發(fā)票可以抵稅款

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快賬用戶3917 追問 2023-12-30 14:11

意思我進項轉(zhuǎn)出后,就不用直接交稅款了

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-30 14:15

如果您收到的進項稅額夠的話 不需要繳稅了

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您好 這個月又有別的供應(yīng)商開的進項發(fā)票可以抵稅款
2023-12-30
你好進項轉(zhuǎn)出有對應(yīng)的進項可以用進項抵扣
2023-12-30
同學(xué),你好 那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 是的
2024-01-16
那就你們在稅控系統(tǒng)開具紅字信息表,開具的當(dāng)月你們做進項稅轉(zhuǎn)出,然后讓供應(yīng)商開給你們紅字發(fā)票
2020-09-18
你好,直接做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2021-01-17
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