您好 你這個(gè)比較復(fù)雜,我嘗試給您算一下可以嗎,思路是對的,但是計(jì)算的數(shù)字可能會有差異的
老師,我們是掛靠了一個(gè)有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進(jìn)項(xiàng)票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
你好,老師,就是我們有一個(gè)工程掛在別人那里啊,然后他是一般人,要到時(shí)候開九個(gè)點(diǎn)的,就是我們是給他交一個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)嗎。但是其他的稅就是我們交,就是每個(gè)月我們負(fù)責(zé)把材料票進(jìn)項(xiàng)給他們,然后把材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開給他們,然后最后交多少稅就是由我們負(fù)擔(dān),但是我們又怕他們把我們的稅交的太多,就是我們提供足夠材料進(jìn)項(xiàng)的情況下,那么我們要怎樣在合同上做一個(gè)約定比較好呢?
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費(fèi)是年包干價(jià) 不論多少項(xiàng)目 他們開9個(gè)點(diǎn)票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個(gè)點(diǎn)的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費(fèi)要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費(fèi)退還給我們
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項(xiàng)稅金是10000,銷項(xiàng)稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費(fèi)這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個(gè)五萬汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報(bào)稅突然就讓填這個(gè)表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個(gè)表,并且一點(diǎn)點(diǎn)調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???
請問老師,有沒有合適的庫存臺賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個(gè)科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?
沒事,老師,我就要過程。咋樣核算我利潤了
由于我們沒有具體的銷項(xiàng)稅額(即實(shí)際銷售時(shí)產(chǎn)生的增值稅)和進(jìn)項(xiàng)稅額(通過進(jìn)項(xiàng)票抵扣的增值稅)數(shù)據(jù),所以這里只能計(jì)算成本和理論上的毛利潤,無法精確算出最終利潤。 毛利潤計(jì)算: 毛利潤 = 合同價(jià) - 管理費(fèi) - 其他費(fèi)用 = 200萬 - 4000 - 221800 = 1774200元