你好,這個(gè)免稅只是針對(duì)小規(guī)模納稅人呢
小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬(wàn),季度低于30萬(wàn)免征增值稅的意思?
小微企業(yè)一般納稅人,銷售收入小于10萬(wàn)/月,季度小于30萬(wàn)元,請(qǐng)問增值稅可全免嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月開票超10萬(wàn),季度合計(jì)低于30萬(wàn),增值稅還免嗎?
小規(guī)模納稅人月度小于10萬(wàn)小于季度30萬(wàn)銷售額免征增值稅,這個(gè)銷售額里包含未開票收入嗎?
老師你好,房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司小規(guī)模,季度收入小于等于45萬(wàn),才可以免征增值稅的嗎?其他企業(yè)都是季度小于等于30萬(wàn)免征增值稅是嗎?謝謝!房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司的稅率是小規(guī)模3%,一般納稅人6%吧?
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
兩費(fèi)一金免 這個(gè)也只針對(duì)小規(guī)模嗎
啊,這個(gè)一般納稅人也是包含在內(nèi)的
1.小規(guī)模 普票 月<10,季度<30 增值稅全免 2.小規(guī)模、小微企業(yè)(一般納稅人)、個(gè)體工商戶 六稅兩費(fèi)減半 3.小規(guī)模、小微企業(yè)(一般納稅人)、個(gè)體工商戶 月<10,季度<30 兩費(fèi)一金免 這三個(gè)優(yōu)惠政策 這么總結(jié)對(duì)面 前提有遺漏需要補(bǔ)充的嗎
這個(gè)是我總結(jié)的,你可以看看
老師 您這個(gè)前提針對(duì)的是小規(guī)模 一般納稅人涉及到這幾個(gè) 哪個(gè)能用呢
一般那女人也就是一個(gè)月10萬(wàn)以內(nèi)免征兩個(gè)附加稅