您好,是可以扣100*80%*2扣160萬 (2)企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除,受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除。委托外部研究開發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定。

委托外部研發(fā)的研發(fā)費(fèi)按發(fā)生額的80%計(jì)算加計(jì)扣除,那么其本身是按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的對(duì)嗎?比如委托外部100萬,單就這比費(fèi)用委托方按180萬扣除對(duì)嗎?
老師,公司委外研發(fā)的扣除是不是先按照80%比例后的100%抵減啊。比如委外是100萬就是100完*80%*100%=80萬科技加計(jì)扣除
老師你好,請(qǐng)問委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并加計(jì)扣除是什么意思?比如委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)活動(dòng)發(fā)生了100萬費(fèi)用,那么加計(jì)扣除是100+100*80%*75%?還是100*80%+100*80%*75%?
老師 我想問一哈 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除問題: 委托境外100萬 境內(nèi)自己研發(fā)是120萬和委托境內(nèi)80萬 在計(jì)算委托進(jìn)外加計(jì)扣除的計(jì)稅依據(jù)的2/3 這個(gè)是按照 120+80*80%=164萬計(jì)算 還是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
境內(nèi)委外研發(fā)費(fèi)用,按照80%加計(jì)扣除怎么理解,假如100萬,入賬也是100萬嗎,只是加計(jì)扣除年報(bào)按80萬*175嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


知道 了,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
就是我?guī)ど弦呀?jīng)做了100的研發(fā)費(fèi)用,那我申報(bào)的時(shí)候怎么填,填多少
您好,收到發(fā)票80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,20%大概就是受手方的利潤,這個(gè)做到管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)中,不能加計(jì)扣除 咱要把研發(fā)費(fèi)調(diào)整一下
以前年度銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額,這里一般是啥金額
您好,這會(huì)我在開會(huì),稍等回復(fù)哈
您好,就是我們研發(fā)形成產(chǎn)品的材料 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問題的公告》的規(guī)定,企業(yè)研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷售的,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。產(chǎn)品銷售與對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用發(fā)生在不同納稅年度且材料費(fèi)用已計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的,可在銷售當(dāng)年以對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用發(fā)生額直接沖減當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用,不足沖減的,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度繼續(xù)沖減。
這些材料有比例嗎,要扣減多少
您好,不能加計(jì),全部減了,不是已經(jīng)銷售了么
委外的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除80%怎么扣的,如100萬的研發(fā)費(fèi)用,可以扣100*80%*2扣160萬,還是100+100*80%扣180萬,這個(gè)事,扣減160萬,還有20萬做管理費(fèi)用不還是180的研發(fā)費(fèi)用 嗎
您好,如100萬的研發(fā)費(fèi)用,管理費(fèi)用20,研發(fā)費(fèi)用80,加計(jì)80,沒有180萬呀
費(fèi)用不是20+80+80=180萬啊
您好,是的,費(fèi)用是180,研發(fā)只有80%2B80,是這么理解吧