同學(xué),你好 其他應(yīng)收款余額在借方,代表公司應(yīng)收而未收到的款項,這個款項是區(qū)別于主營業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款項的,一般而言是資金拆借、員工借支的備用金等。 如果余額在貸方,其實就可以理解為是“其他應(yīng)付款”,也就是公司多收了錢或者欠對方的錢,后續(xù)要支付給對方。
其他應(yīng)收款貸方余額表示什么?其他應(yīng)付款借方余額是表示什么?
老師,我對應(yīng)收帳款余額在貸方表示什么?應(yīng)付賬款借方表示什么?其他應(yīng)付款的借方表示什么?其他應(yīng)收款貸方表示什么?
其他應(yīng)收款在在借方表示什么在貸方表示什么,其他應(yīng)付款在借方表示什么在貸方表示什么
其他應(yīng)收款借方表示支付出去,借方表示收回來,其他應(yīng)付款借方表示付款,貸方表示欠款
借方應(yīng)收賬款,貸方應(yīng)收賬款,借方應(yīng)付賬款,貸方應(yīng)付賬款,借方其他應(yīng)付款,貸方其他應(yīng)付款,表示意思
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)收款分成1900萬元和40464.62元。我應(yīng)該如何拆分寫分錄呢?
我需要把其他應(yīng)收款A(yù)變成其他應(yīng)收款 B。剩下的40464.62還是在其他應(yīng)收款A(yù) 那里
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 B? ?1900萬 貸:其他應(yīng)收款A(yù)? ?1900萬
本月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益了,這筆分錄的調(diào)整,我還用重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,本年利潤嗎?
同學(xué),你好 不影響損益
其他應(yīng)收款借方負數(shù),是什么意思?
同學(xué),你好 收了多的錢,之后要支付出去,或者需要發(fā)票