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幫員工代繳了一年的社保,公積金。年底了我要把這筆錢做到應(yīng)收賬款中,員工會在明年1月份付錢,當時每個月記賬我走的是管理費用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬?

2023-12-28 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-28 09:34

你好,你的意思是不是說不應(yīng)該進入到管理費用?

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:36

不是。我是說我要把這筆錢寄到應(yīng)收賬款里,應(yīng)該怎么寄?借管理費用,貸應(yīng)收賬款?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:36

幫忙代繳的話應(yīng)該是這么做的,借其他應(yīng)收款(代繳社保公積金金額) 貸,銀行存款。

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:36

用紅色筆沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:37

沒問題是可以這么做的。

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:39

就是說明年我每個月繳納完成后應(yīng)該按您說的下賬?

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:39

對正常來說是應(yīng)該這么做的。

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:41

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:41

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:43

不好意思,還得麻煩您給看一下。這樣對嗎?

不好意思,還得麻煩您給看一下。這樣對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:43

對,沒錯的,是這么做的。

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快賬用戶7555 追問 2023-12-28 09:47

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-28 09:48

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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