類似這樣處理 預付房租 借:預付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
老師,請問公司已確認5年的使用權資產(chǎn)和租賃負債,已攤銷折舊和利息費用,租賃款已先付,過了一個月對方公司才開增值稅專用發(fā)票發(fā)票過來,那沖減租賃負債的分錄應該怎么做?
2023.6.22-2024.6.21 這期間的租賃費,在2023.5月已付,發(fā)票已到,請問怎么做賬?租賃費是要在6月開始攤銷的,可是5月就支付并收到發(fā)票了
24年的辦公室租賃費用發(fā)票已經(jīng)來了,也付款了。這個分錄怎么做
支付A公司碼頭租賃費,發(fā)票一年一開,款已付發(fā)票也開了,怎么做攤銷分錄?
老師 裝修材料款有10萬 款已經(jīng)付了 發(fā)票也到了 這個需要每個月分攤嗎 房租租賃合同是一年一簽 這個怎么做分錄
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
不是發(fā)票沒開已付款做在預付賬款里,那發(fā)票來了怎么還做在預付賬款里?
是的,發(fā)票來了附在預付款的憑證后邊
不在同一個月份沒關系嗎?,錢是上個月付的,發(fā)票是這個月開的
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝
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