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老師 這月 我們沒進(jìn)項(xiàng)了 然后讓上游給我們開了10萬的票 對(duì)方會(huì)計(jì)跟我們說 涉及的所得稅怎么算? 所得稅百分之5 。我沒明白啥意思?他的意思要我們承擔(dān)所得稅對(duì)嗎? 這個(gè)百分之5 是應(yīng)該按她增值的部分乘以0.05對(duì)嗎?

2023-12-27 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 16:54

他說的應(yīng)該是所得稅稅率

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快賬用戶2401 追問 2023-12-27 18:08

就是按增值部門乘以0.05對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 18:08

就是根據(jù)開票金額直接乘以5%來算的。

頭像
快賬用戶2401 追問 2023-12-27 18:52

根據(jù)開票金額 ?10萬的票 我要用10萬*0.05? 那他沒有成本費(fèi)用嗎?不用扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 18:54

我分析你們之間沒有交易,而讓對(duì)方開票,對(duì)方估計(jì)是會(huì)這么收的,如果是真實(shí)交易,對(duì)方可能會(huì)按照增值部分乘以稅率來算企業(yè)所得稅。

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他說的應(yīng)該是所得稅稅率
2023-12-27
同學(xué),您好! 可以預(yù)提費(fèi)用,下個(gè)月再?zèng)_銷掉這邊預(yù)提的費(fèi)用,用開具的發(fā)票來作為真實(shí)的費(fèi)用
2022-08-28
他們抵扣的是企業(yè)所得稅嗎?如果是企業(yè)所得稅的話,五月底之前都可以的。
2023-03-16
是的,對(duì)的,是這么做的。還有你這個(gè)計(jì)算所得稅的時(shí)候不要包含著增值稅。
2024-09-02
同學(xué)你好 不能 這個(gè)是虛開發(fā)票 稅局查出來還是要調(diào)增 讓他私戶補(bǔ)給你們錢就行了
2021-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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