個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的,你們給他承擔(dān)不可以
老師 有固定資產(chǎn)清理(提前報(bào)廢)差額就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出年終匯算清繳可以所得稅扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2021年補(bǔ)交以前以前年度因收到虛開(kāi)增值稅發(fā)票而補(bǔ)交的所得稅,放到營(yíng)業(yè)外支出了,在2021年匯算清繳的時(shí)候需要所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?
老師你好,公司補(bǔ)記以前年度收入,除了補(bǔ)交增值稅,還要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師,上年度的營(yíng)業(yè)外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果放在了以前年度損益調(diào)整,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎?
按理賠協(xié)議支付工人工傷理賠誤工費(fèi)交通費(fèi)營(yíng)養(yǎng)費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?所得稅匯算清繳前跨年收保險(xiǎn)公司理賠收入再調(diào)整上年損益,所得稅匯算清繳表也調(diào)整可以嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
但是公司同意承擔(dān)了??!
你好,你的公司承擔(dān),你公司承擔(dān)就是了,你支付就是啊,沒(méi)人不讓你支付,但是稅法上不認(rèn)可。
所以我就問(wèn)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?都是什么老師
稅前扣除有發(fā)票或是有完稅證明應(yīng)該是企業(yè)承擔(dān)的那一部分才可以呀
好了,我不問(wèn)了!就這水平還當(dāng)老師
你也可以重新提問(wèn)的, 水平不行可以換一個(gè)老師 總有適合你的