你好,按照剩余的來就行。
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬 貸:長期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 1萬,籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
老師,之前辦公室裝修,計(jì)入了長期待攤費(fèi)用還未攤銷完?,F(xiàn)在辦公室維修又增加了裝修費(fèi),是合計(jì)到未攤銷完的長期待攤費(fèi)用中在剩余的租賃期內(nèi)重新計(jì)算攤銷嗎。
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
新租廠房裝修,收到部分裝修發(fā)票,是先將此部分計(jì)入長期待攤費(fèi)用先做攤銷,還是等其他裝修完成后一起再做攤銷?另外攤銷是當(dāng)月計(jì)提還是次月?攤年限是以承租時(shí)長進(jìn)行攤銷還是可以3年完成攤銷?
老師長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi),有增加費(fèi)用那我攤銷時(shí)是不是拿(上月期末余額借方+本月增加費(fèi)用)/攤銷時(shí)間,就是我本月增加后的攤銷費(fèi)用
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對(duì)公支付
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司是制造企業(yè),有些加工就找個(gè)人做的,但是又沒有發(fā)票,對(duì)公支付了勞務(wù)費(fèi),這應(yīng)該怎么處理,怎么做賬呢
請(qǐng)問老師,這種紙質(zhì)發(fā)票還可以用于報(bào)銷嗎?
摘要:支付貨款專票已收到 總賬科目 借:庫存商品-加工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 這張記賬憑證總賬科目可以寫庫存商品嗎?
總機(jī)構(gòu)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的投資款是確認(rèn)長期股權(quán)投資嗎
老師你好,請(qǐng)問回單卡可以預(yù)約現(xiàn)金支票嗎?
2024年12月把銀行存款計(jì)入了存款現(xiàn)金,這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)回來啊
老師,生產(chǎn)制造業(yè)里邊的制造費(fèi)用實(shí)際操作中一般是如何分?jǐn)偟模词裁捶謹(jǐn)偟难剑?/p>
老師。賬齡怎么劃分的?
意思是說比如今年三月確認(rèn)的攤銷,10月追加的,金額還按原來三月剩余的時(shí)間攤
是的,對(duì)的,是這么做的。
是十月份生余的,當(dāng)月的。
那是按原來的剩余的月份直接除還是還按三年第一月多攤銷一點(diǎn)呢?
十月份發(fā)生的,你按照剩余的使用時(shí)間一塊,從11月份開始分?jǐn)偩托?現(xiàn)在也不用補(bǔ)攤銷,你也不用增加攤銷時(shí)間