對(duì)的,是的,做到獎(jiǎng)品的成本里面也是屬于成本。

老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計(jì),活動(dòng)執(zhí)行的,做每場活動(dòng)都需要購買物料,請(qǐng)演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費(fèi)用里,還是說可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里去???
老師請(qǐng)教下,我們公司是房地產(chǎn)營銷公司,最近接了一個(gè)房地產(chǎn)代理銷售的項(xiàng)目,但是合同里面除了房地產(chǎn)銷售代理還有一塊是廣告營銷板塊,開發(fā)商委托把對(duì)外的營銷推廣全部給我們做。我們就做了商場租賃推廣,營銷活動(dòng),禮品采購等業(yè)務(wù),是不是這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的成本我全部做到主營業(yè)務(wù)成本里面?。?/p>
老師,采購原材料用于研發(fā)活動(dòng),我之前不知道是用于研發(fā)活動(dòng),直接是借方:原材料 貸方銀行存款 借方:生產(chǎn)成本 貸方:原材料 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方;生產(chǎn)成本 我之前的處理正確么;如果現(xiàn)在調(diào)整的話,只需要兩步就可以么? 借 原材料 貸 銀行等 、 借管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用(全部費(fèi)用化) 貸原材料
老師您好,在云南采購蔬菜經(jīng)過加工(毛菜加工成凈菜),用泡沫箱打包好運(yùn)輸?shù)綇V東倉庫,然后銷售。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我在主營業(yè)務(wù)成本下增加明細(xì)科目,如主營業(yè)務(wù)成本-裸菜,主營業(yè)務(wù)成本-加工損耗,主營業(yè)務(wù)成本-泡沫箱,主營業(yè)務(wù)成本-冰瓶,主營業(yè)務(wù)成本-打包費(fèi),主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)費(fèi)等,我不是很理解,比如裸菜和加工損耗是由原材料結(jié)轉(zhuǎn)過來的,泡沫箱和冰瓶采購可以計(jì)周轉(zhuǎn)材料后面銷售轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,運(yùn)費(fèi)發(fā)生時(shí)是不是計(jì)合同履約成本實(shí)現(xiàn)銷售再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,那打包費(fèi)(在云南發(fā)生的把毛菜加工成凈菜并裝入泡沫箱)、下車費(fèi)(采購毛菜的下車費(fèi))、卸車費(fèi)(到廣東把打好泡沫箱的成品菜卸貨到倉庫)等發(fā)生時(shí)應(yīng)該計(jì)入什么科目后面再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?
老師,公司是直接采購后直接銷售的商品,之前是先到庫存商品,在轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的,我現(xiàn)在可以不計(jì)入庫存商品,直接到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎,可以的話這個(gè)摘要要怎么寫呢 就是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)分錄的摘要怎么寫
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


好的老師,這種服務(wù)是屬于咨詢策劃嗎?就是開票項(xiàng)目
的適當(dāng)可以開策劃服務(wù)。
對(duì)的,是的,可以開策劃服務(wù)
好的謝謝老師,請(qǐng)問老師,就是進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證和抵扣了,但是沒有入成本或者費(fèi)用賬,這個(gè)有影響嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是去年的有張票記賬記漏了,但是已經(jīng)抵扣增值稅 了
你好,那你看下他屬于哪一年的成本費(fèi)用這個(gè)不一定非得認(rèn)證了就得做成本費(fèi)用
明白了,就是沒有做成本,但是可以認(rèn)證抵扣對(duì)嗎? 另外老師,沖暫估的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要單獨(dú)列出來呢,如: 暫估成本時(shí): 借:主營成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖暫估時(shí): 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)稅額 貸:應(yīng)付賬款-XX 是這樣嗎?
可以的,可以這么做的
謝謝老師,前面您說的開策劃服務(wù),請(qǐng)問稅收編碼是不是設(shè)計(jì)服務(wù)*策劃服務(wù)呢?因?yàn)闆]有看到策劃服務(wù)的稅收歸類
活動(dòng)策劃的稅收分類應(yīng)屬于文化創(chuàng)意服務(wù)應(yīng)稅項(xiàng)目類,其編碼為060304
我選擇的就是文化創(chuàng)意服務(wù),但是沒有看到策劃服務(wù),只有設(shè)計(jì)比較接近
策劃服務(wù)自己打上就可以
不是老師,我是說稅收編碼沒有策劃服務(wù),或者您能把這個(gè)編碼寫全嗎?其編碼為060304,我搜出來是其他涉稅服務(wù)
文化創(chuàng)意服務(wù)文化創(chuàng)意服務(wù)30403 看下這個(gè)的
就是看的這個(gè),沒有策劃服務(wù)大分類,就是會(huì)展、廣告、設(shè)計(jì)這些
選擇其他設(shè)計(jì)服務(wù)的