你好,印花稅是只要簽訂合同了就要交稅,根據(jù)合同金額計算交稅。
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應(yīng)商可以提供我們充足的進項,我們還需要給供應(yīng)商開具陳列(商品展示費用)銷項發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項加點未開票收入,再減去進項發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
你好,交印花稅的日期是根據(jù)合同日期來?還是根據(jù)供應(yīng)商給我們的開票日期來?供應(yīng)商給我們開發(fā)票在三月份,我們簽訂合同在四月份,這種情況印花稅屬于三月還是四月?謝謝你了,分別回答一下。
接了一家宗教寺廟的賬,以前沒有請過專業(yè)的會計記賬,只有銀行余額和現(xiàn)金余額,借銀行230借現(xiàn)金539,貸方改計入什么科目?
預(yù)付原材料貨款給張三3000元,銀行付過錢了,實際購買材料2500,稅500元,這怎么做分錄
研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
請問公司買防偽標費用計入哪個科目?貼在產(chǎn)品上的
老師!契稅有可能會計入存貨的成本嗎?
公司提供足球場服務(wù),贈送兩箱水,這個會計分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
印花稅的繳納跟是否開具發(fā)票沒關(guān)系的。
沒看到合同,這種情況怎么處理那
沒簽訂合同的就不用交稅。