您好,這個(gè)的話,是按照10萬(wàn)的這個(gè)開(kāi)票
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,作為建筑勞務(wù)公司,在給施工隊(duì)付款時(shí),比如工程計(jì)量款為100萬(wàn),其中有20萬(wàn)保證金,這個(gè)保證金在計(jì)量時(shí)歸入其他應(yīng)付款,本來(lái)這100萬(wàn)都是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么,第一種,施工隊(duì)全額開(kāi)票100萬(wàn),第二張只開(kāi)80萬(wàn),退保證金時(shí)再開(kāi)20萬(wàn),那么請(qǐng)問(wèn)這兩種方式下,保證金要怎么處理,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款不影響損益,最后這兩種方式下的保證金應(yīng)該怎么在最終計(jì)入成本?
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您。我是建筑公司,按合同約定,質(zhì)保期內(nèi),工程質(zhì)量有問(wèn)題,維修費(fèi)是承包方(我公司)維修,因我公司沒(méi)有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬(wàn)元,維護(hù)方又把發(fā)票開(kāi)給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請(qǐng)款10萬(wàn)元,開(kāi)具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬(wàn)后,實(shí)際撥款才4萬(wàn),發(fā)包方扣除的6萬(wàn),是否可以開(kāi)具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?沒(méi)有發(fā)票,我司入不了賬?
請(qǐng)問(wèn),我們是施工方,因?yàn)槲覀儧](méi)有按期完工,給甲方支付了10萬(wàn)元違約金,這是由仲裁文件的,這10萬(wàn)元,需要對(duì)方給我們開(kāi)具發(fā)票嗎?
我方為工程承包單位,與一個(gè)學(xué)校簽訂一份,造價(jià)10萬(wàn)元的綠化裝修合同,約定施工完成后,需要扣除3%的保證金,2年后若無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題,3%的部分將全部支付。工程完工后我方向?qū)W校開(kāi)具一張10萬(wàn)元的工程施工發(fā)票,對(duì)方向我方支付了,9.7萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄該怎么填寫(xiě)?
問(wèn)一個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù),甲方(商貿(mào)公司)和乙方(建筑公司)簽了10萬(wàn)元的建筑合同,因?yàn)榻ㄖ┕?wèn)題甲方罰了乙方5千元,工程完畢甲方在工程款里減出來(lái)5千元,直接支付乙方9萬(wàn)5千元,乙方應(yīng)該給甲方開(kāi)具10萬(wàn)元發(fā)票,還是9萬(wàn)5千元發(fā)票?分錄怎么做呢?
老師,水稻2025年能漲到多少錢(qián)一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!