對的,是的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當月的需要做當月。當月的需要做當月的費用,然后你下一個月支付,你下一個月再做支付的就行。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,請問一下,你看圖片,是這樣的,就是代理記賬不是有很多實習(xí)生嗎?完了這些實習(xí)生呢又是極其不穩(wěn)定的。比如干一個月或者幾天就走人的那種,因為年紀小做會計助理又覺得繁瑣所以代理記賬的實習(xí)生的人員流動性特別大,咱們呢又得保證員工的基本安全,實習(xí)生呢沒買社保,但是咱們公司要求在支付寶買這個保險,這個保險還可以每月續(xù)費這種,一年的話100多塊錢,一個月也就18塊左右不到20,那么實習(xí)生呢也能欣然接受,畢竟這個不到20塊錢每個月的保險是可以報銷的,我就想知道,作為代理記賬公司來說,這個每個月給實習(xí)生報銷的這個不到20的保險費怎么做賬,分錄怎么寫????就是既要提現(xiàn)咱們給支付的,又要提現(xiàn)入賬
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務(wù)合同,比如市場推廣費用合同以及設(shè)備維保服務(wù)合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務(wù),一年服務(wù)期,會涉及服務(wù)期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分攤到下一年呢?分攤的話有些合同并不是能準確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分攤和服務(wù)合同金額大小有關(guān)嗎?而且這種合同很多,實踐中分攤的話對于財務(wù)人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分攤呢。
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
回答的不好
走馬觀花
求教:工資是下月發(fā)放,本月計提(為了費用期間配比更準確),那么房租和物業(yè)車位同樣情況,也是當月付下月的,也需要這么處理嗎? 是的 我看前任財務(wù)全都是這么做的,每月分攤,每月預(yù)付,其實都是固定每個月發(fā)生的,可以簡化直接計入費用嗎?若能改變,那么老總那邊怎么解釋更有理有據(jù)? 不能 人家做的 做的這個就是正確的 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當月的需要做當月。當月的需要做當月的費用,然后你下一個月支付,你下一個月再做支付的就行 我想問一下,哪一個走馬觀花了? 這就是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制, 當月的費用當月做, 如果你提前支付了,需要分攤, 沒有支付按月計提。
我說的是當月支付下月,當月分攤費用,你看成是下個月支付,你說呢?
你說的是每月分攤,每月預(yù)付 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,當月的需要做當月。當月的需要做當月的費用, 這一個沒有毛病吧。 那回到工資,那工資是當月做費用,然后下一個月做支付,我你的意思我又給你補上了一句,你下一個月支付下個月做支付的就可以 上面說了當月支付的 還有工資不得給你補充下