您好 1.登錄自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端,根據(jù)單位工資表情況,填寫相關(guān)員工的工資薪金收入,然后計稅,申報,扣繳稅款。 2.在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁,點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕,進(jìn)入“我要辦稅”頁面。 3.在“我要辦稅”頁面中,選擇“申報征收”模塊,進(jìn)入該模塊中的個人所得稅申報頁面。 4.在個人所得稅申報頁面中,選擇“企業(yè)工資薪金”申報類別,進(jìn)入相應(yīng)的表單頁面。根據(jù)實際情況填寫申報表,包括工資薪金收入、社保公積金扣除等信息。 5.核對信息并提交申報在填寫完申報表后,需要進(jìn)行信息核對,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“提交申報”按鈕,系統(tǒng)將自動生成申報受理號。此時,需要輸入該受理號并點(diǎn)擊“提交”按鈕,完成個人所得稅申報。 6.繳納稅款在提交申報后,如果需要繳納稅款,可以用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行繳款操作,然后在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁的“電子稅票”模塊中查看并打印出相應(yīng)的繳款憑證。
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個稅,我這樣做對嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實我是不是應(yīng)該10月份做零申報呀,那我做錯了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯了對吧,然后我11月份就零申報了一次個稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個稅零申報的工資表呀
老師,個稅申報是工資發(fā)放的次月申報沒錯吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報個稅嗎
老師,每個月申報個稅必須跟實際發(fā)放時間點(diǎn)相對應(yīng)嗎?之前我們一直是每個月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報個稅就是正常申報。這個月開始,我們要15號才發(fā)放上個月的工資,在時間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報7月份的個稅做0申報嗎?還是按照實際發(fā)放金額去申報?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
就想問一下,這個月發(fā)上月工資,應(yīng)該是下月申報個稅的吧?我公司現(xiàn)在是發(fā)上月工資時已經(jīng)申報了,應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
如果公司本月發(fā)放的是上月工資,那么對應(yīng)的個人所得稅應(yīng)該在下月申報。因為個人所得稅是按照實際收入進(jìn)行申報的,如果本月發(fā)放的是上月工資,那么個人所得稅也應(yīng)該在本月申報。
我這個月10日發(fā)上月工資,報稅時我就將上月的個稅也申報了,有沒有問題的?
可以的,這個本質(zhì)上是不影響的
需不需要調(diào)整?
不建議你這樣調(diào)整的