您好 1.登錄自然人稅收管理系統(tǒng)客戶端,根據(jù)單位工資表情況,填寫相關(guān)員工的工資薪金收入,然后計(jì)稅,申報(bào),扣繳稅款。 2.在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁,點(diǎn)擊“我要辦稅”按鈕,進(jìn)入“我要辦稅”頁面。 3.在“我要辦稅”頁面中,選擇“申報(bào)征收”模塊,進(jìn)入該模塊中的個(gè)人所得稅申報(bào)頁面。 4.在個(gè)人所得稅申報(bào)頁面中,選擇“企業(yè)工資薪金”申報(bào)類別,進(jìn)入相應(yīng)的表單頁面。根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)表,包括工資薪金收入、社保公積金扣除等信息。 5.核對信息并提交申報(bào)在填寫完申報(bào)表后,需要進(jìn)行信息核對,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“提交申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)生成申報(bào)受理號。此時(shí),需要輸入該受理號并點(diǎn)擊“提交”按鈕,完成個(gè)人所得稅申報(bào)。 6.繳納稅款在提交申報(bào)后,如果需要繳納稅款,可以用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行繳款操作,然后在電子稅務(wù)局網(wǎng)站首頁的“電子稅票”模塊中查看并打印出相應(yīng)的繳款憑證。
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報(bào)了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個(gè)稅,我這樣做對嗎?我有點(diǎn)迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報(bào)的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實(shí)我是不是應(yīng)該10月份做零申報(bào)呀,那我做錯(cuò)了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報(bào)了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯(cuò)了對吧,然后我11月份就零申報(bào)了一次個(gè)稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個(gè)稅零申報(bào)的工資表呀
關(guān)于個(gè)稅問題,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是實(shí)際發(fā)放工資的次月申報(bào),但是我1月工資2月發(fā)了,我2月當(dāng)月就報(bào)了個(gè)稅,那我現(xiàn)在3月咋弄?這個(gè)錯(cuò)誤是從去年開始的,因?yàn)閷Χ惪钏鶎倨诓涣私猓汗臼侨ツ?月份才實(shí)際開始發(fā)8月工資的,應(yīng)該是10月才開始按收入報(bào)個(gè)稅,但是我從9月就按照我這個(gè)不對的邏輯報(bào)了,現(xiàn)在咋調(diào)?
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開始,我們要15號才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
如何通過公式提取貸款的天數(shù)呢
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
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A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺,用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
就想問一下,這個(gè)月發(fā)上月工資,應(yīng)該是下月申報(bào)個(gè)稅的吧?我公司現(xiàn)在是發(fā)上月工資時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
如果公司本月發(fā)放的是上月工資,那么對應(yīng)的個(gè)人所得稅應(yīng)該在下月申報(bào)。因?yàn)閭€(gè)人所得稅是按照實(shí)際收入進(jìn)行申報(bào)的,如果本月發(fā)放的是上月工資,那么個(gè)人所得稅也應(yīng)該在本月申報(bào)。
我這個(gè)月10日發(fā)上月工資,報(bào)稅時(shí)我就將上月的個(gè)稅也申報(bào)了,有沒有問題的?
可以的,這個(gè)本質(zhì)上是不影響的
需不需要調(diào)整?
不建議你這樣調(diào)整的