你好,沒有問題的。沒跨年就可以的
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
甲公司為增值稅一般納稅人。2021年11月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,合同簽訂當(dāng)日開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為90萬元,增值稅為11.7萬元,商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司,但款項(xiàng)尚未收到。 根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2022年2月1日之前支付貨款。合同約定乙公司有權(quán)在6個(gè)月內(nèi)退貨,甲公司根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)該批商品的退貨率約為15%。在2021年12月31日,甲公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有18%的商品會(huì)被退回。不考慮其他因素,甲公司2021年資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債的金額為________萬元。
問題:(1)金德公司“應(yīng)收賬款--民生公司”明細(xì)賬的余額為402000元,而民生公司賬上記錄為922000元。原因是金德公司于2x21年12月20日銷售給民生公司一批貨物,已開出發(fā)票,貨已發(fā)出,但未確認(rèn)收入,而民生公司已經(jīng)入賬。金德公司銷售價(jià)格是以成本加價(jià)30%來確定的。(2)金德公司“應(yīng)收賬款-一健民公司”明細(xì)賬的余額為1360000元,而健民公司賬上記錄為800000元。原來健民公司于2x21年12月28日已付出560000元,而這筆賬款尚未到達(dá)金德公司。(3)金德公司“應(yīng)收賬款-明達(dá)公司”明細(xì)賬的余額為1174000元,而明達(dá)公司賬上記錄為1080000元。原因是2x21年1月16日有54000元的貨物發(fā)生變質(zhì),金德公司同意退貨并已開出紅字發(fā)票,但尚未入賬,另外金德公司將40000元作為傭金支付給業(yè)務(wù)員。問題:(1)作為一名準(zhǔn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員,針對(duì)上述問題應(yīng)作何調(diào)整?(2)這些事項(xiàng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有何影響
1.2018年8月,英國A公司與中國山西B公司簽訂一批餐具銷售合同,價(jià)格條件為CIF倫敦,B公司需要提供已裝船提單等有效單證。B公司隨后與C運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同。2018年10月初,B公司將貨物備妥裝上C公司派來的貨車。英國A公司收貨后來電稱4箱餐具有碰損,其余貨物可能受震動(dòng),要求全部降價(jià)5%。經(jīng)C公司證實(shí),貨物碰損是在裝船前汽車運(yùn)輸途中發(fā)生車禍所致。B公司回電,同意受碰損的兩箱餐具降價(jià)5%,但其余貨物并未碰損,不能降價(jià)。但A公司堅(jiān)持要求全部降價(jià),B公司考慮到雙方的業(yè)務(wù)關(guān)系,最終做出讓步,同意受碰損的兩箱降價(jià)5%,其余降價(jià)2.5%。問題:請(qǐng)闡述CIF下買賣雙方的義務(wù)。這個(gè)案例中B公司選用CIF術(shù)語是否合適?如果不合適,可以使用什么術(shù)語?為什么?
2021年5月A從某公司收購了一批貨物,并將該貨物交給同事B保管。二人簽訂保管合同后,B在沒有經(jīng)過A的同意下將該批貨物交付給C保管,但是由于C的疏忽,造成了一批貨物丟失,于是A要求C賠償。2021年8月A收回了剩下的貨物后,租借一個(gè)倉庫兩個(gè)月的時(shí)間來存放剩下的貨物。存放期間,保管人D發(fā)現(xiàn)部分貨品由于包裝不符合約定造成貨品損壞,A便向保管人D索賠。2021年11月,A想要提取貨品,由于已經(jīng)逾期,D向A加收倉儲(chǔ)費(fèi)。請(qǐng)根據(jù)《民法典》回答下列問題:(1)A是否可以向C申請(qǐng)賠償?并說明理由。(2)保管人D發(fā)現(xiàn)貨品出現(xiàn)問題后是否應(yīng)該告訴A?為什么?(3)A是否可以向D申請(qǐng)賠償?為什么?(4)D可以向A加收倉儲(chǔ)費(fèi)嗎?為什么?
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中。關(guān)于稅收折舊,攤銷額和累計(jì)折舊,攤銷額,該在賬上如何取數(shù),該如何計(jì)算?謝謝!
請(qǐng)問老師業(yè)務(wù)活動(dòng)報(bào)表里面提供服務(wù)收入是含稅的嗎
3月份取得的發(fā)票,在4月份發(fā)票稅號(hào)給開具錯(cuò)誤,對(duì)方重新開具,想問下,新開具的發(fā)票可以在粘在3月份的原始憑證里嗎
老師:你好!我的問題是我借掛靠公司的借款,在工程進(jìn)度中借的工程貸款,在工程進(jìn)度款中就還給掛靠公司了,到?jīng)Q算中這筆借款買的人材機(jī)還需要進(jìn)入工程成本再減一道嗎?
老師,剛收到一個(gè)公司,個(gè)稅只能看到申報(bào)的金額,明細(xì)看不了,是登入自然人電子稅務(wù)局看嗎?
確定無法收回的其他應(yīng)收賬款 怎么處理
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計(jì)提有沒有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
那對(duì)方的入庫單是在12月的話我確認(rèn)的收入在11月,這樣年審的時(shí)候會(huì)有問題嘛
你好,年審沒問題,沒有跨年確認(rèn)
不會(huì)被認(rèn)定成提前確認(rèn)收入是嗎
你好,不會(huì),財(cái)務(wù)年審都是按年計(jì)算的,不算提提前確認(rèn)收入的
提前確認(rèn)收入只有跨年才算是嗎
審計(jì)的話是不會(huì)以出入庫這種來審查收入確認(rèn)的問題是嗎
你好,審計(jì)你的收入是按年度來確認(rèn)的,不是按月確認(rèn)的。
哦哦好的明白了
好的,祝你工作愉快