借:銀行存款
貸:實收資本
收入減費用等于利潤,制記賬憑證時在貸方,請問該如何制單結(jié)轉(zhuǎn)?
9月30日,期末使用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,并將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。收入費用合并制單,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)與未分配利潤憑證分開制單,如何業(yè)務(wù)
年底做憑證結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤轉(zhuǎn)實收資本的數(shù)額是12月的還是全年的,做全年的數(shù)額發(fā)現(xiàn)沒法使本年利潤平賬。那么如何做憑證呢?
我3月暫估了成本,4月實際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?
公司轉(zhuǎn)股,原股東有實繳資本,轉(zhuǎn)股按平價,就是實繳資本額轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)股時稅務(wù)局交了對應(yīng)未分配利潤的20%個稅,想問公司賬未分配利潤如何處理?我這么處理對嗎: 借 實收資本-出讓方 貸 實收資本-受讓方; 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款-出讓方?
如果公司注冊到A城市,在B城市實際經(jīng)營可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我是養(yǎng)殖蝦的農(nóng)戶,現(xiàn)在有個合作商戶他要用他的對公賬戶的錢打給我個人私戶,然后讓我給他開票,那么這里面涉及哪些稅費呢?
個體戶沒有資質(zhì)可以做工程施工嗎
請問律師申報的工資薪金收入,應(yīng)該是以本月開票收入申報還是到賬金額申報
老師客戶要開普票,我們是一般納稅人,是加稅點給他開劃算還是用小規(guī)模劃算
我公司購了一條輪船,從私人那里轉(zhuǎn)過來,沒有發(fā)票只有合同,怎么入帳?根據(jù)合同金額入帳,每月計提折舊,到匯算清繳納稅調(diào)整?還是不做?
老師,請問現(xiàn)在企業(yè)欠稅共200多萬,已經(jīng)停止正常經(jīng)營,屬房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè),這個時候股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),且為折價轉(zhuǎn)讓,是不是很難通過?謝謝
老師你好,公司直接支付培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)費怎么做分錄?開了發(fā)票怎么做分錄?具體點
電子銀行承兌匯票接收有風(fēng)險嗎?有費用嗎?要怎么看票有沒有問題?
老師,在哪里查看留抵的進項稅額
多出來的利潤怎么處理
你做賬結(jié)轉(zhuǎn)時利潤就會轉(zhuǎn)到未分配利潤了
建賬時應(yīng)該做在期初,還是需要單獨做一筆憑證?
你們這是新公司嗎?
是的,今年6月成立的企業(yè),實繳200萬
期初都是0呀,怎么會有利潤了
年初數(shù)據(jù)為0,但企業(yè)沒有建賬前,基本戶收到實繳資金和利息,在5月做的入資,6月份建賬的時候不應(yīng)該做一個期初數(shù)據(jù)嗎?銀行和實收資本都有數(shù)
那也不是利潤呀,這個是所有者權(quán)益增加了
是的,我是說企業(yè)建賬時,要不要把200萬寫在期初,利潤寫在未分配利潤上,因為銀行6月初余額是200多萬
不用呀,你期初寫0,收到投資款再做賬